PDA

View Full Version : Tính giá thành dịch vụ du lịch như thế nào?



maihoa123
12-08-2013, 09:45
Chào cả nhà!
Em có chút thắc mắc về hạch toán tính giá thành của Công ty dịch vụ du lịch
Tiền xăng xe
Tiền chi phí chở khách
Tiền dịch vụ ăn uống cho khách
Tiền dịch vụ khách sạn của khách
Hóa đơn đã lấy về đầy đủ, lúc khách hết hành trình mới xuất hóa đơn
Vậy cho em hỏi là các chi phí trên hạch toán như thế nào để tính giá vốn của dịch vụ ạh
(Hạch toán theo quyết định 48 )

ngoquanghung
12-08-2013, 09:58
Đầu tiên bạn xác định đối tượng tính giá thành công ty bạn (tour...), sau đó mở TK 154 theo từng đối tượng bạn lựa chọn, khi phát sinh CP
Nợ TK 154 (chi tiết)
Có TK liên quan
khi hết hành trình, xuất hóa đơn hạch toán doanh thu, giá vốn :015:

maihoa123
12-08-2013, 10:45
Đầu tiên bạn xác định đối tượng tính giá thành công ty bạn (tour...), sau đó mở TK 154 theo từng đối tượng bạn lựa chọn, khi phát sinh CP
Nợ TK 154 (chi tiết)
Có TK liên quan
khi hết hành trình, xuất hóa đơn hạch toán doanh thu, giá vốn :015:
vậy e cho tất vào 1547: chi phí chung như thế có hợp lý ko ạ?

afoolman2000
12-08-2013, 11:58
vậy e cho tất vào 1547: chi phí chung như thế có hợp lý ko ạ?
bạn hạch toán tk 154 thôi, đừng chi tiết 1547, bởi nếu chi tiết thì cuối kì bạn vẫn phải đưa về tk 154 rồi mới sang giá vốn

maihoa123
12-08-2013, 15:33
Vâng, e cảm ơn ạ!:015::015::015::015::015:

thinhvu09
14-08-2013, 16:47
Về công ty dịch vụ du lịch tất cả các chi phí liên quan phát sinh cho khách hàng em đua thẳng vào TK 632 giá vốn nha.

maihoa123
14-08-2013, 18:18
ơ, sao lại đưa vào 632 ak, làm như thế thì bút toán hạch toán như thế nào ak, có thể nói chi tiết cho em biết được ko ạ?

vietnd
17-08-2013, 23:15
Công ty du lịch thì đưa vào tk 642 hết không nên đưa vào tk 632 vì có mua gì đâu mà có giá vốn

Nợ TK 642....
có TK: 111/112

lúc xuất hóa đơn cho khách
no 111/131
có 511..
có 3331

SAA
18-08-2013, 09:24
Nếu đưa vào TK 642 hết thì có nghĩa là chi phí quản lý chung: là chi phí điều hành chung của toàn DN như lương + phụ cấp của BGĐ nhân viên các phòng liên quan, chi phí khấu hao TSCĐ ... => không phản ánh đúng vào giá thành thực tế của tour
Đối tượng tính giá thành ở đây là từng tour riêng biệt, tập hợp chi phí phát sinh thực tế của từng tour
TK 621: lương + phụ cấp cho hướng dẫn viên
TK 627: chi phí lương cho ban điều hành tour, nước uống, khăn lạnh, xăng xe, chi phí khách sạn, chi phí tham quan, ăn uống ...
Tính giá thành tour cũng giống như tính giá thành sản phẩm thông thường, tất cả chi phí sẽ tập hợp trên TK 154 sau đó mới kết chuyển vào TK 632 để tính giá vốn hàng bán

phamlienhd
03-09-2013, 12:01
E cũng đang có vướng mắc như trên hạch toán đối với công ty dịch vụ và du lịch mà lại hạch toán chi phí vào tk632 luôn là sao ah?ý kiến nào mới hợp lý ah?

sasuke169
03-09-2013, 13:28
Cho vào 154 (chi tiết) là hợp lý

firephoenix
03-09-2013, 16:57
Nếu đưa vào TK 642 hết thì có nghĩa là chi phí quản lý chung: là chi phí điều hành chung của toàn DN như lương + phụ cấp của BGĐ nhân viên các phòng liên quan, chi phí khấu hao TSCĐ ... => không phản ánh đúng vào giá thành thực tế của tour
Đối tượng tính giá thành ở đây là từng tour riêng biệt, tập hợp chi phí phát sinh thực tế của từng tour
TK 621: lương + phụ cấp cho hướng dẫn viên
TK 627: chi phí lương cho ban điều hành tour, nước uống, khăn lạnh, xăng xe, chi phí khách sạn, chi phí tham quan, ăn uống ...
Tính giá thành tour cũng giống như tính giá thành sản phẩm thông thường, tất cả chi phí sẽ tập hợp trên TK 154 sau đó mới kết chuyển vào TK 632 để tính giá vốn hàng bán
[Only registered and activated users can see links]
Mình xin cảm ơn

afoolman2000
03-09-2013, 17:35
1. Bên mình cũng là bên dịch vụ, mình tập hợp chi phí liên quan trực tiếp tới doanh thu thì bạn tập hợp lên tài khoản 154, sau đó kết chuyển sang tài khoản 632 để tính lãi lỗ. Trong kì, có nhiều chuyến tour, thì bạn phân bổ chi phí 154 đó cho từng tour, và tính giá vốn cho từng tour.
2. Chi phí nào là chi phí gián tiếp thì bạn đưa vào tài khoản 642
Bên mình hạch toán theo quyết định 48, nên không có dùng tài khoản 627.

phamlienhd
05-09-2013, 08:50
Afoolman2000 ơi e cũng mới làm bên cty du lịch và dịch vụ các a chi có thể gửi cho e xin mẫu của dt-cp ko ah? và cho e hỏi nữa là bên e có dịch vụ làm salon tóc thì có phải làm bảng đăng ký định mức với cq thuế ko ah? e cảm ơn!

congbang
21-09-2013, 21:52
Hạch toán với công ty du lịch vẫn phải qua 154 rồi mới kết chuyển sang 632, tâp hợp chi phí chi tiết theo từng loại hoạt động như : hướng dẫn du lịch,kinh doanh khách sạn.kinh doanh vận tải du lịch ....

seamsoft
22-09-2013, 15:47
Theo như mình biết, các công ty du lịch tính giá thành theo Tour (dự án, vụ việc). Xét về tổng quan thì không khác nhiều so với các công ty làm về dự án, xây dựng như congbang nói

Hạch toán với công ty du lịch vẫn phải qua 154 rồi mới kết chuyển sang 632, tâp hợp chi phí chi tiết theo từng loại hoạt động như : hướng dẫn du lịch,kinh doanh khách sạn.kinh doanh vận tải du lịch ..... Chỉ khác ở các yếu tố chi phí và cách thức phân bổ

phamlienhd
23-09-2013, 13:06
Sao hổng có a/c nào chỉ giúp e vậy?

seamsoft
23-09-2013, 14:02
Afoolman2000 ơi e cũng mới làm bên cty du lịch và dịch vụ các a chi có thể gửi cho e xin mẫu của dt-cp ko ah? và cho e hỏi nữa là bên e có dịch vụ làm salon tóc thì có phải làm bảng đăng ký định mức với cq thuế ko ah? e cảm ơn!
Bên salon tóc là bên dịch vụ, bạn không phải đăng ký định mức
Về mẫu DT-CP thì nhờ các bạn giúp

phamlienhd
28-09-2013, 09:02
Nhưng mình phải xây dựng và lưu lại công ty để làm căn cứ qtoan sau này ah?bên mảng dịch vụ bên e mang tính đặc thù khác a ah