CLB "Anh Em Tôi": Chương trình quyên góp từ thiện Vu Lan 2010
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Mua CCDC để sản xuất nhiều SP thì hạch toán như thế nào?

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    4
    Post Thanks / Like

    help Mua CCDC để sản xuất nhiều SP thì hạch toán như thế nào?

    Công ty chuyên về sp cơ khí. Trong tháng 7 có mua 2 CCDC là máy cắt và máy hàn khoảng 4triệu đồng để sản xuất sản phẩm A: chế tạo khung thang máy. Tháng sau Công ty em ký 2 hợp đồng nữa để SX hai loại sản phẩm khác là chế tạo thang máy(B) và chế tạo lọc bụi (C), vẫn phải sử dụng đến 2CCDC trên. Cho em hỏi: Em phải phân bổ giá trị của 2CCDC trên như thế nào cho 3 sản phẩm cho hợp lý ạ và bút toán bổ hàng tháng sẽ ghi như thế nào?
    Cấp cứu: em đang cần lắm ạ. Các anh chị trả lời giúp em nhé, em không rành lắm về phân bổ CCDC trong kế toán sản xuất Click here to enlarge. Thanhks!

  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    Cu jut DakNong
    Bài gửi
    381
    Post Thanks / Like
    Phân bổ theo tỷ lệ doanh thu là được bạn ah.
    THÀNH CÔNG KHÔNG THIẾU NHIỀU THAM VỌNGClick here to enlarge

  3. #3
    ttsp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên tích cực ttsp is on a distinguished road
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Địa chỉ
    Hải Phòng
    Bài gửi
    59
    Post Thanks / Like
    Bạn đưa vào 627 , cuối kỳ căn cứ vào khối lượng và giá trị từng sản phẩm làm tiêu trí phân bổ, giá trị nhiều phân bổ nhiều
    Nợ 111,112.../co153
    Nợ 627/co153
    cuối kỳ: Nợ 1541,1542,1543..../co 627

  4. #4
    ttsp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên tích cực ttsp is on a distinguished road
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Địa chỉ
    Hải Phòng
    Bài gửi
    59
    Post Thanks / Like
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi linhlot Click here to enlarge
    Phân bổ theo tỷ lệ doanh thu là được bạn ah.
    nếu bạn phân bổ theo DT thì trả nhẽ sản phẩm làm ra tồn kho thì không tính chi phi CCDC hay sao.

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    Quận Thủ Đức
    Bài gửi
    190
    Post Thanks / Like
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi ukoanh2708 Click here to enlarge
    Công ty chuyên về sp cơ khí. Trong tháng 7 có mua 2 CCDC là máy cắt và máy hàn khoảng 4triệu đồng để sản xuất sản phẩm A: chế tạo khung thang máy. Tháng sau Công ty em ký 2 hợp đồng nữa để SX hai loại sản phẩm khác là chế tạo thang máy(B) và chế tạo lọc bụi (C), vẫn phải sử dụng đến 2CCDC trên. Cho em hỏi: Em phải phân bổ giá trị của 2CCDC trên như thế nào cho 3 sản phẩm cho hợp lý ạ và bút toán bổ hàng tháng sẽ ghi như thế nào?
    Cấp cứu: em đang cần lắm ạ. Các anh chị trả lời giúp em nhé, em không rành lắm về phân bổ CCDC trong kế toán sản xuất Click here to enlarge. Thanhks!
    + Mua CCDC: nợ tk 142, tk 133 / có tk 111, 112, 331 ...
    + Phân bổ :
    * theo thời gian sử dụng (1 năm): nợ tk 642 / có tk 142
    * hoặc theo doanh thu: nợ tk 627 / có tk 142

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    4
    Post Thanks / Like

    help

    Click here to enlarge Nguyên văn bởi ngocfu Click here to enlarge
    + Mua CCDC: nợ tk 142, tk 133 / có tk 111, 112, 331 ...
    + Phân bổ :
    * theo thời gian sử dụng (1 năm): nợ tk 642 / có tk 142
    * hoặc theo doanh thu: nợ tk 627 / có tk 142
    Thanks anh! em làm theo QĐ 48 nên sẽ hạch toán thẳng vào Nợ TK 154/Có TK 142 đúng không ạ? Em muốn hỏi thêm: nếu phân bổ theo tiêu thức doanh thu thì thời điểm ghi bút toán phân bổ này là khi công trình hoàn thành hay ngay khi đưa CCDC vào sử dụng cho công trình?
    Trong trường hợp ghi khi công trình hoàn thành: Trong năm nay Công ty em sẽ có công trình C không hoàn thành nên nếu ghi khi công trình hoàn thành thì chi phí lại rơi vào năm tài chính sau mất rồi, và như vậy năm nay mình tính thiếu chi phí dở dang cho công trình C này thì có vấn đề gì không ạ?

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    Quận Thủ Đức
    Bài gửi
    190
    Post Thanks / Like
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi ukoanh2708 Click here to enlarge
    Thanks anh! em làm theo QĐ 48 nên sẽ hạch toán thẳng vào Nợ TK 154/Có TK 142 đúng không ạ? Em muốn hỏi thêm: nếu phân bổ theo tiêu thức doanh thu thì thời điểm ghi bút toán phân bổ này là khi công trình hoàn thành hay ngay khi đưa CCDC vào sử dụng cho công trình?
    Trong trường hợp ghi khi công trình hoàn thành: Trong năm nay Công ty em sẽ có công trình C không hoàn thành nên nếu ghi khi công trình hoàn thành thì chi phí lại rơi vào năm tài chính sau mất rồi, và như vậy năm nay mình tính thiếu chi phí dở dang cho công trình C này thì có vấn đề gì không ạ?
    Chào bạn
    - Làm theo QĐ 48 nên sẽ hạch toán thẳng vào Nợ TK 154/Có TK 142
    - Nếu phân bổ theo tiêu thức doanh thu thì thời điểm ghi bút toán phân bổ này là khi bạn xuất hoá đơn đầu ra.
    Tuy nhiên bạn vẫn phân bổ được cho công trình doanh thu chưa nghiệm thu. Bạn cần ước DT đó và phân bổ thì ghi nợ TK 154. TK này chuyển tiếp dư nợ sang năm sau (dở dang).

+ Trả Lời Ðề Tài

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không có quyền tạo đề tài mới tại diễn đàn này
  • Bạn không có quyền trả lời đề tài này
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa lại bài viết của bạn