CLB "Anh Em Tôi": Chương trình quyên góp từ thiện Vu Lan 2010
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Cho hỏi về chi phí trả trước

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    vn
    Tuổi
    43
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like

    Smile Cho hỏi về chi phí trả trước

    chào các anh chi, em gặp phải trường hợp này khó giải quyết Click here to enlarge, mong anh chị co kinh nghiệm cho ý kiến với
    cty em có nghiệp vụ phát sinh như sau: 01/2007 mua máy vi tính 5,000,000 nhưng hạch tóan vào chi phí luôn (không đưa vào 242): Nợ 642/ Có 111 = 5,000,000, den 12/2009 là hết 2 năm phân bổ, vậy em phải điều chỉnh & xử lý nghiệp vụ trên ra sao ? cám ơn nhiều

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    vn
    Tuổi
    43
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    ngòai ra, cty em có nghiệp vụ phát sinh khác tháng 03/2008 em mua máy in, cũng đưa vào Nợ 642/ Có 111 = 2,000,000 (không đưa vào 242), máy này phân bổ 2 năm (03/2010), vậy em phải điều chỉnh & xử lý nghiệp vụ trên ra sao ?
    cám ơn anh chị nhiều
    (yubilogs@yahoo.com)
    thay đổi nội dung bởi: phongcuint, ngày 26-12-2009 lúc 16:27

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    Hoà Xá - Ứng Hoà - Hà Nội
    Bài gửi
    23
    Post Thanks / Like
    Câu hỏi của bạn giải quyết thế này nhé:
    Thứ nhất: Cái máy tính phát sinh từ T01/2007 pbổ 2 năm thì nó đã hết từ T12/2008 rồi
    Thứ hai: Cái máy in phát sinh từ T03/2008 pbổ 2 năm đến T02/2010 mới hết thì bạn xử lý thế này: Năm 2008 bạn đã Htoán CP 642 vậy là đã quyết toán toàn bộ chi phí trên vào kết quả kinh doanh của năm 2008 và tính Thu nhập chịu thuế rồi.
    Mình nghĩ lần sau bạn nên giải quyết thế này:
    Khi mua: a/ Nợ TK 242
    Nợ TK 133
    Có TK 111, 112
    b/ Hàng tháng khi phân bổ chi phí trả trước bạn Htoán:
    Nợ TK 642, 641, 627...
    Có TK 242

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Địa chỉ
    vn
    Tuổi
    43
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    thank ban nhieu nha

  5. #5
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    khanh hoa
    Tuổi
    33
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    CHo minh hoi mot tí nha, cty minh cung mua may in 2,8trieu ,kế toán cty minh hach toan la nợ 142/ có 111 2,8 trieu nhu vay co đung K?, k can phân bô co dc k?

  6. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    40
    Post Thanks / Like
    Mọi người nên tìm hiểu lại tài khoản 242 và 142 nhé
    ví dụ: Chi phí phát sinh có giá trị 15 triệu được phân bổ trong 3 năm bắt đầu từ năm 2009
    Khi phát sinh hạch toán
    Nợ Tk242/Có TK 111. 112,331 : 15 triệu
    Hàng năm kết chuyển chi phí
    Nợ TK 142 / có TK 242 : 5 triệu
    Hàng tháng kết chuyển chi phí
    Nợ 642 /có 142: 5 triệu /12 tháng
    Đối với những chi phí hạch toán dưới 1 năm bạn không cần đưa vào 242 mà hach toán thẳng vào 142 nhé
    Hãng sữa Enfa kiện người tiêu dùng vì dám thắc mắc chất lượng sữa của hãng sản xuất
    [Dành cho thành viên. ]

+ Trả Lời Ðề Tài

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không có quyền tạo đề tài mới tại diễn đàn này
  • Bạn không có quyền trả lời đề tài này
  • Bạn không có quyền gửi file đính kèm
  • Bạn không có quyền chỉnh sửa lại bài viết của bạn