Xin chào các anh chị và các bạn. Em có một vấn đề nho nhỏ như sau : Công ty em có tổ chức tiệc ở CN trong HCM và có thuê ban nhạc, dàn nhạc, nhóm múa....Tất cả những chi phí này đều có hợp đồng dịch vụ và hoá đơn đỏ, tổng cộng là 91.300.000đ. Nhưng CN lại trả tiền cho khách hàng bằng tiền mặt (hạch toán chi hộ cho công ty). Bây giờ em phân vân không biết CN thanh toán như thế thì có là hợp lệ?? Những hoá đơn này Công ty có sử dụng để khai thuế đầu vào được hay ko?? Và có cần thủ tục gì để chi phí này được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ. Mong các anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho em với. Em xin cảm ơn !!