chào các anh chị trong Webketoan!
em mới đăng ký tham gia Web nên chưa biết gửi bài thế nào, em viết câu hỏi ở đây nếu không đúng chỗ thì nhờ ban Quản trị chuyển về đúng vị trí giúp em với, câu hỏi của em như sau nhờ các anh chị xem tư vấn giúp em nhé!
Công ty em có mua lô hàng của công ty A giá trị của lô hàng là 22.727.273, tiền thuế gtgt là 2.272.727 tổng thanh toán là 25 triệu. Bên A chưa viết hoá đơn cho bên em với lý do hết hóa đơn và có phô tô cho bên em 1 Hoá đơn của bên A,trên đó có ghi ngày lập là 31/12/2010,đóng dấu lên đó và hẹn sẽ trả HĐ sau.số tiền 25tr bên em có thanh toán qua ngân hàng Techcombank trong khi tài khoản của công ty là ngân hàng VPBANK,hoá đơn đó em lại chưa kê khai thuế vào tháng 12/2010.vậy các anh chị cho em hỏi là bây giờ em gọi điện cho bên A lấy hoá đơn đó thì em có được khấu trừ thuế đầu vào ko, và nếu được thì em phải kê bổ sung vào tháng 3/2011 được ko ạ
và bây giờ em xắp phải làm quyết toán năm thì hoá đơn đó em sử lý như thế nào ạ
các anh chị tư vấn gấp cho em với, em Xin cảm ơn nhiều ạ