Xuất hđ trả lại hàngCác bạn góp ý giúp mình với: Tháng 12/2010, mình xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp một số hàng (Số hàng này mình đã thanh toán đủ tiền cho họ khi mình nhập hàng về năm 2009). Vậy minh định khoản như sau có đúng ko?
Nợ 131 / Có 156 + 133
Các bạn góp ý giúp mình với: Tháng 12/2010, mình xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp một số hàng (Số hàng này mình đã thanh toán đủ tiền cho họ khi mình nhập hàng về năm 2009). Vậy minh định khoản như sau có đúng ko?
Nợ 131 / Có 156 + 133
Xuất hđ trả lại hàng
N331,111,112/C156,133.
xuất trả hàng chứ đâu có bán hàng đâu mà N131.
Theo mình thì thế này:
Khi mình mua hàng thì mình ghi là
Nợ 156, 133
Có 331
Khi trả tiền thì là
Nợ 331
Có 111
Khi bạn xuất trả hàng khi chưa thanh toán tiền hàng thị ghi ngược lại
Nợ 331, 111, 112
Có 156, 133
Còn khi trả tiền rồi thi coi như mình thanh toán trước tiền hàng thôi. lúc đó TK 331 của mình sẽ dư nợ mà
Xem kỹ lại chưa bạn mình trả tiền cho ng ta chỗ nào bạn chỉ ra giúp mình đi.Bạn này sai nghiêm trọng :wall: vừa trả lại hàng cho người ta vừa trả tiền cho người ta nữa sao? :055: Kiểu này công ty bạn phá sản đấy! Kiểm tra lại nhé bạn.
Trong trường hợp này phải Nợ Tk 131, 111, 112
Làm như bạn kia hỏi là đúng nếu khách hàng chưa trả tiền cho mình.:wall:
Các bạn góp ý giúp mình với: Tháng 12/2010, mình xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp một số hàng (Số hàng này mình đã thanh toán đủ tiền cho họ khi mình nhập hàng về năm 2009). Vậy minh định khoản như sau có đúng ko?
Nợ 131 / Có 156 + 133
có một điều là khi nhập hàng từ tháng mấy thì t ko biết vì mới vào làm. giờ xuất trả lại thì vẫn ghi hoá đơn bán hàng, t hạch toán theo bán hàng nhưng lại có chênh lệch giám giá thì sao đây nhi? các bác giúp em
có nghĩa là xuất trả lại hàng rồi nhưng kèm theo là mặt hàng đó giảm giá. vì e làm bên Dược mà. như thế này nhé Hd nhập hàng từ tháng mấy thì khong rõ vì e mới vào, đến tháng 4 vừa rồi có xuất trả lại hàng cho người bán vì hàng không bán được và xuất Hd số 1234, trả lại 3 mặt hàng thuốc tân dược, bên kho lại có bảng tính giá chênh lệch giá giũa giá khi nhập và giá bán lẻ, ý em hỏi là e hạch toán giá chênh lệch đó vào đâu? cụ thể hơn nhe: thuốc Hapacol sủi số lượng nhập 160 giá khi nhập là 8000d, khi xuất trả thì vẫn xuất theo giá nhập.nhưng thực tế là thời điểm này giá bán lẻ chỉ có 6750d thôi.Đoạn màu đỏ là khoản gì? nói rõ xem nào!
có nghĩa là xuất trả lại hàng rồi nhưng kèm theo là mặt hàng đó giảm giá. vì e làm bên Dược mà. như thế này nhé Hd nhập hàng từ tháng mấy thì khong rõ vì e mới vào, đến tháng 4 vừa rồi có xuất trả lại hàng cho người bán vì hàng không bán được và xuất Hd số 1234, trả lại 3 mặt hàng thuốc tân dược, bên kho lại có bảng tính giá chênh lệch giá giũa giá khi nhập và giá bán lẻ, ý em hỏi là e hạch toán giá chênh lệch đó vào đâu? cụ thể hơn nhe: thuốc Hapacol sủi số lượng nhập 160 giá khi nhập là 8000d, khi xuất trả thì vẫn xuất theo giá nhập.nhưng thực tế là thời điểm này giá bán lẻ chỉ có 6750d thôi.