Nhà thầu phụ hoàn thành các công trình nhưng chưa bàn giao được cho tổng thầu

  • Thread starter NGHIEM THI BICH NGA
  • Ngày gửi
N

NGHIEM THI BICH NGA

Sơ cấp
13/1/11
5
0
0
38
Thai Nguyen
Cuối năm 2010, Công ty mình nhận thi công một số hạng mục công trình xây dựng từ 1 tổng thầu (là tổng thầu trung quốc), sau đó toàn bộ các hạng mục công trình nhận được bên mình lại thuê lại các nhà thầu phụ ở Việt Nam thi công.Các nhà thầu phụ tự mua sắm vật tư, thuê nhân công để hoàn thành các hạng mục công trình đó.Đến nay bên mình đã nhận được một số hạng mục thi công xong từ 1 số nhà thầu phụ (đã có biên bản thanh lý và hoá đơn) nhưng chưa có điều kiện bàn giao lại cho tổng thầu bên trung quốc.Vậy các bạ tư vấn giúp mình những vấn đề sau nhé
- Bên mình đã cần phải viết hoá đơn cho bên tổng thầu trung quốc ngay chưa
- Mình sẽ hạch toán như thế nào khi nhận được công trình từ nhà thầu phụ
Mình đã tạm hạch toán là Nợ TK 154/Có TK 331 như vậy có ổn không
- Có một số hạng mục công trình vì họ cần tiền để thi công nên mình đã chuyển tiền cho họ một số lần, trên các lệnh chi mình đều ghi là tạm ứng giá trị hợp đồng, như vậy có vấn đề gì không các bạn
- Mong sớm nhận được những lời tư vấn từ các thành viên của diễn đàn, Trân trọng cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hthichgiao

Cố vấn web ketoan
Cuối năm 2010, Công ty mình nhận thi công một số hạng mục công trình xây dựng từ 1 tổng thầu (là tổng thầu trung quốc), sau đó toàn bộ các hạng mục công trình nhận được bên mình lại thuê lại các nhà thầu phụ ở Việt Nam thi công.Các nhà thầu phụ tự mua sắm vật tư, thuê nhân công để hoàn thành các hạng mục công trình đó.Đến nay bên mình đã nhận được một số hạng mục thi công xong từ 1 số nhà thầu phụ (đã có biên bản thanh lý và hoá đơn) nhưng chưa có điều kiện bàn giao lại cho tổng thầu bên trung quốc.Vậy các bạ tư vấn giúp mình những vấn đề sau nhé
- Bên mình đã cần phải viết hoá đơn cho bên tổng thầu trung quốc ngay chưa
- Mình sẽ hạch toán như thế nào khi nhận được công trình từ nhà thầu phụ
Mình đã tạm hạch toán là Nợ TK 154/Có TK 331 như vậy có ổn không
- Có một số hạng mục công trình vì họ cần tiền để thi công nên mình đã chuyển tiền cho họ một số lần, trên các lệnh chi mình đều ghi là tạm ứng giá trị hợp đồng, như vậy có vấn đề gì không các bạn
- Mong sớm nhận được những lời tư vấn từ các thành viên của diễn đàn, Trân trọng cảm ơn

- Theo tôi thì công ty bạn chưa thể xuất xuất hoá đơn cho tổng thầu vì giữa công ty bạn và tổng thầu chưa nghiệm thu, bàn giao công trình. bạn chỉ xuất sau khi hai bên nghiệm thu bàn giao
- Khi nhận dc công trình từ nhà thầu phụ của bạn (nhĩa là đã nghiệm thu, bàn giao, họ đã xuất hoá đơn)
Nợ TK 154
Nợ TK 1331
Có TK 331 (Thầu phụ)
- Trước đó, mình ứng tiền cho người ta thì ghi
Nợ TK 331
Có TK 111,112, ..vv
- Tương tự trước đó mình ứng tiền của tổng thầu TQ ghi
Nợ TK 111,112,..
Có TK 131 (tổng thầu)
- Sau khi nghiệm thu bàn giao và xuất hoá đơn cho tổng thầu TQ
+ Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 154
+ Phản ánh doanh thu
Nợ TK 131, 111, 112
Có TK 511
Có TK 3331
+ hoàn thành các bút toán KC khác còn lại
 
N

NGHIEM THI BICH NGA

Sơ cấp
13/1/11
5
0
0
38
Thai Nguyen
cam on ban nhieu.Minh cung nghi se hach toan giong nhu ban nhung vi moi vao nghe nen khong du tu tin, muon tham khao y kien cua moi nguoi.ban ah, co gi chua ro ban chi bao them cho minh voi nhe.chao ban
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA