Cả nhà giúp em việc này với ạ.
Công ty em là công ty xây lắp, Em làm theo quyết định 15
1. Máy phát điện dùng cho công trình, khi công trình hoàn thành mang về VP công ty để không sử dụng, thì có phải trích khấu hao không? Nếu trích thì cho vào 642 phải không ạ?
2. Công trình làm trong 3 tháng 5.6.7 và có thuê máy thi công, nhưng bên mà công ty em thuê máy đến tận tháng 12 mới xuất hoá đơn ( do lúc đó bên em mới trả tiền ). Tháng 12 em chỉ có thể hạch toán trả tiền và thuế GTGT. Thế còn tiền em thuê máy em làm thế nào để hợp lý vào 3 tháng mà công trình đã làm?
Em diễn đạt hơi kém, không biết anh chị có hiểu không, rất mong sớm nhận được hồi âm của anh chị.
Công ty em là công ty xây lắp, Em làm theo quyết định 15
1. Máy phát điện dùng cho công trình, khi công trình hoàn thành mang về VP công ty để không sử dụng, thì có phải trích khấu hao không? Nếu trích thì cho vào 642 phải không ạ?
2. Công trình làm trong 3 tháng 5.6.7 và có thuê máy thi công, nhưng bên mà công ty em thuê máy đến tận tháng 12 mới xuất hoá đơn ( do lúc đó bên em mới trả tiền ). Tháng 12 em chỉ có thể hạch toán trả tiền và thuế GTGT. Thế còn tiền em thuê máy em làm thế nào để hợp lý vào 3 tháng mà công trình đã làm?
Em diễn đạt hơi kém, không biết anh chị có hiểu không, rất mong sớm nhận được hồi âm của anh chị.
Sửa lần cuối: