M
Em xin chào tất các anh chị...
Em tên phạm thị Khánh,em là thành viên mới của WKT, em chưa có kinh nghiệm nhiều và giỏivề kế toán lăm,cty em thành lập mới được 2 năm.là cty xây dựng, em xin mọi người chỉ và hướng dẫn cho em.
Cty em năm 2010 lỗ, nhưng em muốn chuyển số dư sang năm 2011 để cân đối số phát sinh lỗ trong tháng của năm 2011.
Em ghi nợ 4211 đầu năm 2011, trong tháng 1/2011 em kết chuyển Nợ 4212/có 4211 đúng ko ạh?
khi PS trong tháng cuả năm 2011 cũng lỗ em ghi nợ tiếp 4212, em hạch toán vậy có đúng ko các anh chị?
và dùng công thức tính tính sao em ko cân đối được trong Exel.
Anh chị nào có cho em xin File Excel sổ nhật ký chung.
Em tên phạm thị Khánh,em là thành viên mới của WKT, em chưa có kinh nghiệm nhiều và giỏivề kế toán lăm,cty em thành lập mới được 2 năm.là cty xây dựng, em xin mọi người chỉ và hướng dẫn cho em.
Cty em năm 2010 lỗ, nhưng em muốn chuyển số dư sang năm 2011 để cân đối số phát sinh lỗ trong tháng của năm 2011.
Em ghi nợ 4211 đầu năm 2011, trong tháng 1/2011 em kết chuyển Nợ 4212/có 4211 đúng ko ạh?
khi PS trong tháng cuả năm 2011 cũng lỗ em ghi nợ tiếp 4212, em hạch toán vậy có đúng ko các anh chị?
và dùng công thức tính tính sao em ko cân đối được trong Exel.
Anh chị nào có cho em xin File Excel sổ nhật ký chung.