Mình đi làm hôm trước có một vụ ẩu đả với thuế Hải Dương về Thuế nhà Thầu, cụ thể trường hợp như sau:
Công ty là công ty sản xuất Xi măng, trong giai đoạn xây dựng có nhập khẩu một lô hàng của Công ty A (trung quốc) giá khoảng 20tr USD, Công ty A cử một đoàn chuyên gia sang trao đổi công nghệ, dạy cho công nghệ,kỹ thuật.... giá 2tr USD. Sau khi thuế vào quyết toán họ bắt nộp thuế nhà thầu trên toàn bộ 22tr USD đó. Nhưng đơn vị chỉ tính thuế trên 2tr USD (phần nhân công và dịch vụ mà thôi).
Cái này có một hợp đồng, nhưng trong hợp đồng có nêu rõ giá trị của hai phần thanh toán riêng:
- Giá trị máy móc là 20tr
- Giá trị dịch vụ là 2tr
Anh em nào biết về phần này cho ý kiến với để có biện pháp giải trình tốt nhất, các thông tư và căn cứ để đưa ra cần đánh giá trên khoản nào....., tính ra sao và phải nộp bao tiền
Anh chị em cứ trao đổi cụ thể nhé, mình rất vui và hân hạnh được sự giúp đỡ của anh em
Thân
Công ty là công ty sản xuất Xi măng, trong giai đoạn xây dựng có nhập khẩu một lô hàng của Công ty A (trung quốc) giá khoảng 20tr USD, Công ty A cử một đoàn chuyên gia sang trao đổi công nghệ, dạy cho công nghệ,kỹ thuật.... giá 2tr USD. Sau khi thuế vào quyết toán họ bắt nộp thuế nhà thầu trên toàn bộ 22tr USD đó. Nhưng đơn vị chỉ tính thuế trên 2tr USD (phần nhân công và dịch vụ mà thôi).
Cái này có một hợp đồng, nhưng trong hợp đồng có nêu rõ giá trị của hai phần thanh toán riêng:
- Giá trị máy móc là 20tr
- Giá trị dịch vụ là 2tr
Anh em nào biết về phần này cho ý kiến với để có biện pháp giải trình tốt nhất, các thông tư và căn cứ để đưa ra cần đánh giá trên khoản nào....., tính ra sao và phải nộp bao tiền
Anh chị em cứ trao đổi cụ thể nhé, mình rất vui và hân hạnh được sự giúp đỡ của anh em
Thân
Sửa lần cuối: