Doanh nghiệp trả trước tiền hàng cho người bán phải hạch toán như thế nào ?

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 22
15,394 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của Blad01
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Địa chỉ
    SL
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    Blad01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Doanh nghiệp trả trước tiền hàng cho người bán phải hạch toán như thế nào ?

    Các anh (chị) giúp em với, em mới vào nghề nên còn nhiều vấn đề chưa chắc chắn, em có nghiệp vụ sau:
    1. Mua vật liệu phụ chưa trả tiền người bán, trị giá 11.000.000 trong đó thuế GTGT 1.000.000.
    Em hạch toán:
    Nợ TK 152 (VLP): 10.000.000
    Nợ TK 133: 1.000.000
    Có TK 331: 11.000.000

    Nghiệp vụ này em phân vân nên hạch toán thuế GTGT vào tài khoản 133 hay 333 ?
    2. Dùng tiền mặt trả trước cho người bán vật liệu 5.000.000

    Nợ TK 331: 5.000.000
    Có TK 111: 5.000.000
    3. Mua vật liệu chính nhập kho giá chưa có thuế 30.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, trong đó thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 28.000.000, còn lại trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán.
    Em hạch toán:
    3a)
    Nợ TK 152 (VLC): 27.000.000
    Nợ TK 133: 3.000.000
    Có TK 112: 28.000.000
    3b)
    Nợ TK 331: 2.000.000
    Có TK 111: 2.000.000
    Phần 3b này em căn cứ vào nghiệp vụ 2 để hạch toán.
    Em làm như vậy không biết có đúng không, anh (chị) góp ý giúp em với ạ.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của cicada
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    Ha Noi
    Tuổi
    27
    Bài gửi
    42
    Post Thanks / Like
    cicada vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    NV1,2 mình nghĩ bạn làm đúng rồi. Nghiệp vụ 3, nếu bạn đã hạch toán khoản đã trả trước cho người bán rồi thì không cần phải hạch toán thêm bút toán 3b nữa. Nhưng bạn chú ý ghi chi tiết công nợ đối với tài khoản 331 để theo dõi cho đúng.

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của kaka92
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Địa chỉ
    ha noi
    Tuổi
    21
    Bài gửi
    5
    Post Thanks / Like
    kaka92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    mình cũng giống cicada mình nghĩ nv1,2 b làm đúng rồi. Còn nv3 minh nghi phải định khoản thế này:
    NỢ tk152 "NVL" 30.000
    NỢ tk133 "TGTGT" 3.000
    CÓ tk112 "TGNH" 28.000
    CÓ tk331 "PTNB" 5.000
    Cho mình hỏi TH nào thi ta sd tk141 "TẠM ỨNG"

  5. Miền đất hứa Hình đại diện của YOYO CL
    Tham gia ngày
    May 2011
    Địa chỉ
    Bình Phước - Gò Vấp
    Bài gửi
    104
    Post Thanks / Like
    YOYO CL vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    1. Mua vật liệu phụ chưa trả tiền người bán, trị giá 11.000.000 trong đó thuế GTGT 1.000.000.
    Em hạch toán:
    Nợ TK 152 (VLP): 10.000.000
    Nợ TK 133: 1.000.000
    Có TK 331: 11.000.000

    Nghiệp vụ này em phân vân nên hạch toán thuế GTGT vào tài khoản 133 hay 333 ?
    Mua 1 bán 3 bạn nhé.....................................
    Tình đâu phải là tài sản hữu hình. Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của phankhanh
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Địa chỉ
    VN
    Bài gửi
    50
    Post Thanks / Like
    phankhanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    NV 3. bạn định khoản như kaka92 đó bạn ah!

  7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ketoan acs
    Tham gia ngày
    May 2011
    Địa chỉ
    Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
    Bài gửi
    292
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add ketoan acs on Facebook
    ketoan acs vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi kaka92 Xem bài
    Cho mình hỏi TH nào thi ta sd tk141 "TẠM ỨNG"
    Trường hợp tạm ứng tiền cho NV đi mua hàng thì cho vào 141, sau khi có đầy đủ hoá đơn chứng từ thì làm thủ tục hoàn ứng, nếu đủ thì thôi, thiếu thì phải thanh toán thếm, thừa thì nhập quỹ
    Kiểm tra, hoàn thiện sổ sách, lập báo cáo tài chính, kê khai, quyết toán thuế. Tư vấn thành lập DN - ĐT: 0914.87.2005
    E-mail: acs.co.ltd@gmail.com - ptloan191080@yahoo.com.vn

  8. Thành viên Hình đại diện của thuhh
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Địa chỉ
    ninh bình
    Tuổi
    24
    Bài gửi
    45
    Post Thanks / Like
    thuhh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Cho mình hỏi TH nào thi ta sd tk141 "TẠM ỨNG"[/QUOTE]
    TK 141 sử dụng khi bạn tạm ứng cho cán bộ công nhân viên trong công ty
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Đã cho ta ngày nữa để yêu thương

  9. Học Sinh Kém Môn Kế Toán Hình đại diện của jimto
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Địa chỉ
    Bac Ninh
    Bài gửi
    94
    Post Thanks / Like
    jimto vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Tạm ứng lương mua hàng hóa nếu dư mình không thu nhập quỹ mà trừ lương được không các bạn

  10. Siêu nhảm Hình đại diện của SAA
    Tham gia ngày
    May 2009
    Địa chỉ
    HCM city
    Bài gửi
    1,362
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add SAA on Facebook
    SAA vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi jimto Xem bài
    Tạm ứng lương mua hàng hóa nếu dư mình không thu nhập quỹ mà trừ lương được không các bạn
    Tạm ứng lương mua hàng?
    có phải là tạm ứng tiền công tác phí cho nhân viên đi mua hàng không, nếu dư thì có thể nộp tiền mặt hoặc có thể để sang tháng sau tạm ứng ít lại bằng khoản thừa tháng trước, biên pháp cuối cùng mới trừ lương
    WHAT WILL BE WILL BE

  11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của nguyenthi thin
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Địa chỉ
    soc soc ha noi
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    nguyenthi thin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Khi mua hàng thi phải cho vào 1331 vậy bạn định khoản 2 nv đầu đúng rồi còn nv 3 mình sẽ hạch toán;
    a,Nợ TK 152: 30000000
    Nợ TK 1331:3000000
    Có Tk 331: 33000000
    b, Nợ TK331:28000000
    Có TK 112:28000000
    mình nghĩ như vậy khi lên Tk Chữ T mới cân


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

đặt trước tiền hàng cho người bán

trả trước tiền hàng cho người bán

hạch toán ứng trước tiền hàng cho người bán

doanh nghiệp ứng trước tiền cho người bán

dat truoc tien hang cho nguoi ban

hạch toán tiền ứng trước cho người bán

tra truoc cho nguoi ban hach toan nhu the nao

ứng trước tiền hàng cho người bán

hạch toán trả tiền trước cho người bán

nghiệp vụ trả trước cho người bán

tra truoc tien hang cho nguoi ban

hạch toán trả trước cho người bán

hach toan ung truoc tien cho nguoi ban

định khoản trả trước cho người bán

nguoi ban tra tien truoc

dinh khoan ung truoc tien hang cho nguoi ban

hach toan tien tra truoc cho nguoi ban

doanh nghiep ung truoc tien cho nguoi ban

trả trước tiền cho người bán và người bán trả trc tiền hạch toán ntn

Cong ty tra truoc tien hang cho nguoi ban hach toan the nao

tk ung truoc

tra truoc nguoi ban dua vao tai khoan nao

Tai khoan tra truoc cho nguoi ban

doanh ngiep nhan truoc tien hang khi doanh ngiep giao hang hach toan ntn

http:www.webketoan.vnforumthreads133567-Doanh-nghiep-tra-truoc-tien-hang-cho-nguoi-ban-phai-hach-toan-nhu-the-nao-