B
Các anh (chị) giúp em với, em mới vào nghề nên còn nhiều vấn đề chưa chắc chắn, em có nghiệp vụ sau:
Em hạch toán:1. Mua vật liệu phụ chưa trả tiền người bán, trị giá 11.000.000 trong đó thuế GTGT 1.000.000.
Nợ TK 152 (VLP): 10.000.000
Nợ TK 133: 1.000.000
Có TK 331: 11.000.000
Nghiệp vụ này em phân vân nên hạch toán thuế GTGT vào tài khoản 133 hay 333 ?
2. Dùng tiền mặt trả trước cho người bán vật liệu 5.000.000
Nợ TK 331: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
Em hạch toán:3. Mua vật liệu chính nhập kho giá chưa có thuế 30.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, trong đó thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 28.000.000, còn lại trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán.
Em làm như vậy không biết có đúng không, anh (chị) góp ý giúp em với ạ.3a)
Nợ TK 152 (VLC): 27.000.000
Nợ TK 133: 3.000.000
Có TK 112: 28.000.000
3b)
Nợ TK 331: 2.000.000
Có TK 111: 2.000.000
Phần 3b này em căn cứ vào nghiệp vụ 2 để hạch toán.