Xác định giá vốn

  • Thread starter kieuchinh2006
  • Ngày gửi
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Công ty em là công ty TNHH thương mại và dịch vụ, bên em chuyên làm dịch vụ vệ sinh sàn nhà và lau chùi cửa kính cho các đơn vị khi có nhu cầu, em chưa hiểu cách xác định giá vốn trong VD dưới đây có đúng không.
VD: Cty có nhận làm dịch vụ lau chùi cho cty A với diện tích 9.303m2, đơn giá 1.500đ/1m2.Cộng tiền hàng là 13.954.500đ, VAT 10% = 1.395.450đ, em định khoản như sau
Khi xuất hoá đơn ghi:
a/ Nợ 1111= 13.954.500đ
Có 5113= 1.395.450đ
Có 33311= 15.349.950đ
b/ Nợ 632= 3.000.000
Có 156= 3.000.000
Em xác định giá vốn như sau: em căn cứ vào hợp đồng, trong hợp đồng thường nêu rõ hoá chất sử dụng cho quá trình thi công và tỷ lệ pha hoá chất. Hoá chất bên em nhập vào là 600.000đ/1lít nguyên chất và pha theo tỷ lệ 1% thì được 100 lít dung dịch và sử dụng để lau cho 2.000m2. Nếu căn cứ vào cách pha ghi trong hợp đồng thì theo vd trên cty em chỉ sử dụng hết 5 lít hoá chất loại nguyên chất tương đương với 3.000.000đ, như vậy thì giá vốn bỏ ra hơi ít mà DT thu và thì cao, như vậy thì phải nộp thuế nhiều.
Xin hỏi các anh, chị có cáhc nào để xác định giá vốn hợp lý không ạ, em làm như vậy có đúng không ạ.Rất mong các anh, chị giúp đỡ,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan acs

ketoan acs

Cao cấp
Bạn hạch toán DT như sau:
Nợ 1111: 15.349.950
Có 5113: 13.954.500
Có 33311: 1.395.450
Việc xác định giá thành dịch vụ bạn phải căn cứ vào chi phí NVL trực tiếp bỏ ra (hoá chất...), chi phí nhân công trực tiếp, chi phí SXC sau đó mới kết chuyển để xác định giá vốn.
 
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Cám ơn bác ketoan acs đã quan tâm đến bài viết của em, xin lỗi bác vì em đã ghi nhầm số tiền. Bác và các anh, chị trong diễn đàn cho em hỏi thêm là nếu cũng vd trên, với diện tích là 9.303m2 thì bên em phải cần 3 người thi công trong thời gian 3h mới song, ngoài ra bên em còn phải mua hết 800.000đ tiền xăng dầu để phục vụ cho việc thi công với diện tích 9.303m2 trên. Mọi người có thể nói rõ hơn cho em hiểu đc không, em vốn hơi chậm hiểu vả lại kinh nghiệm chưa có vì mới ra trường mong các bác thông cảm nha.
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Công ty em là công ty TNHH thương mại và dịch vụ, bên em chuyên làm dịch vụ vệ sinh sàn nhà và lau chùi cửa kính cho các đơn vị khi có nhu cầu, em chưa hiểu cách xác định giá vốn trong VD dưới đây có đúng không.
VD: Cty có nhận làm dịch vụ lau chùi cho cty A với diện tích 9.303m2, đơn giá 1.500đ/1m2.Cộng tiền hàng là 13.954.500đ, VAT 10% = 1.395.450đ, em định khoản như sau
Khi xuất hoá đơn ghi:
a/ Nợ 1111= 13.954.500đ
Có 5113= 1.395.450đ
Có 33311= 15.349.950đ
b/ Nợ 632= 3.000.000
Có 156= 3.000.000
Em xác định giá vốn như sau: em căn cứ vào hợp đồng, trong hợp đồng thường nêu rõ hoá chất sử dụng cho quá trình thi công và tỷ lệ pha hoá chất. Hoá chất bên em nhập vào là 600.000đ/1lít nguyên chất và pha theo tỷ lệ 1% thì được 100 lít dung dịch và sử dụng để lau cho 2.000m2. Nếu căn cứ vào cách pha ghi trong hợp đồng thì theo vd trên cty em chỉ sử dụng hết 5 lít hoá chất loại nguyên chất tương đương với 3.000.000đ, như vậy thì giá vốn bỏ ra hơi ít mà DT thu và thì cao, như vậy thì phải nộp thuế nhiều.
Xin hỏi các anh, chị có cáhc nào để xác định giá vốn hợp lý không ạ, em làm như vậy có đúng không ạ.Rất mong các anh, chị giúp đỡ,
Kiềuchinh thân mến:
Bạn nhầm về số tiền Vat đầu ra, và doanh thu 5113? ( ghi lộn) Kế toán phải rất thận trọng trong ghi chép - không viết tắt bừa bãi...)
Bạn chưa thể hiện được giá vố ( Những chi phí trực tiếp cấu tạo nên thực thể sản phẩm )
Cho nên con số nợ TK 632 của bạn đưa ra 3.000.000 đồng không có sức thuyết phục
 
T

Thietmoclanxinhdep

Guest
20/6/09
16
1
3
37
Ha Noi
Chào Bạn!
Với cách tính giá vốn của bạn mình nghĩ bạn bị thiếu,
Với giá vốn đó còn chi phí nhân công, chi phí công cụ dụng cụ khấu hao dành cho dịch vụ đó gồm các công cụ bạn sử dụng, chi phí người quản lý trực tiếp bộ phận dịch vụ đó nữa... Và một số chi phí khác liên quan đến bộ phận dịch vụ trực tiếp cần phân bổ như chi phí điện sinh hoạt, chi phí điện thoại.... Tất cả chi phí được tập hợp qua 154, khi xuất hóa đơn
Bạn chú ý lại cách tập hợp chi phí nhé
 
huyenphamthi15

huyenphamthi15

Sơ cấp
19/3/11
13
0
0
35
Hưng Yên
theo mình, bên bạn cung cấp dịch vụ chứ không kinh doanh hàng hóa. nên trong trường hợp này không dùng 156. Bạn dùng 621, 622, 627 kết chuyển về 154 rồi kết chuyển 632. tiền hóa chất phân bổ cho số diện tích trên và xăng dầu cho vào 621, số tiền công phải trả cho người lao động tính vào 622, nếu còn phát sinh dịch vụ mua ngoài thì cho vào 627. tuy nhiên bạn cũng không nói rõ tiền xăng dầu là để lau chùi trực tiếp sàn thì mới được coi la 621, nếu nó là phục vụ việc đi lại thì tính là 627.
 
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
theo mình, bên bạn cung cấp dịch vụ chứ không kinh doanh hàng hóa. nên trong trường hợp này không dùng 156. Bạn dùng 621, 622, 627 kết chuyển về 154 rồi kết chuyển 632. tiền hóa chất phân bổ cho số diện tích trên và xăng dầu cho vào 621, số tiền công phải trả cho người lao động tính vào 622, nếu còn phát sinh dịch vụ mua ngoài thì cho vào 627. tuy nhiên bạn cũng không nói rõ tiền xăng dầu là để lau chùi trực tiếp sàn thì mới được coi la 621, nếu nó là phục vụ việc đi lại thì tính là 627.
Em cám ơn huyenphamthi15 và các bác đã tham gia góp ý giúp em. Bên em làm kế toán theo QĐ48 nên không có TK 621,622,627. Bên em là công ty thương mại, dịch vụ nghĩa là vừa bán hàng, vừa làm dịch vụ ạ, số xăng dầu em kể trên là để phục vụ cho máy thi công chứ không phục vụ cho việc đi lại của công nhân.
Chị kế toán cũ bên em nói là nếu xuất hàng để bán thì giá vốn chính là giá gốc, còn doanh thu là khoản chênh sau khi đã trừ đi giá gốc. Khi xuất hàng để bán bên em ghi:
Nợ TK1111, 1121....
Có TK 5111
Có TK 333111
Đồng thời phản ánh giá vốn ghi:
Nợ TK 632
Có TK156
Còn nếu làm dịch vụ thì cứ áng trừng khoảng 50 đến 70% tuỳ từng hợp đồng tính trên tổng số tiền thu về trước thuế (trong đó có hoá chất, công, điện, nước, cp vận chuyển, hao mòn...)
số còn lại là lãi, và khi làm dịch vụ thì bên em định khoản như sau:
Nợ TK 1111, 1121...= A+B
Có TK 5113 = A
Có TK 333111= B
Đồng thời ghi nhận giá vốn:
Nợ TK 632 - ghi nhận khoảng 50 đến 70%/A tuỳ từng hợp đồng.
Có TK 156

Xin hỏi các bác rằng làm như vậy có được không ạ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác, em cám ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Các bác đi đâu hết cả rùi mà sao chẳng có ại giúp em vậy huhuhu......khi bán hàng hay khi làm dịch vụ bên em không hạch toán qua TK 154 vậy có sao không? em phải sửa như thế nào bây giờ huhu....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA