Định khoản nghiệp vụ mua ô tô!

  • Thread starter nguyenngoc091089
  • Ngày gửi
N

nguyenngoc091089

Trung cấp
16/11/10
130
2
18
Hà Nội
Công ty em có mua xe oto có giá bán 567tr
Trong đó
ngày 20/06 đặt cọc mua xe 10tr
ngày 25/6 vay vốn NH và ngân hàng chuyển trực tiếp cho công ty bán 284tr
ngày 22/6 ủy nhiệm chi cho cty bán 270tr
ngay 01/07 nhận được hoa don GTGT ghi 567tr gom 10% VAT
ngay 02/07 phí trước bạ và đăng ký biển số xe 70.04tr
ngay 12/7 mua bảo hiểm vật chất xe 22tr gom 10%VAT
Anh chị giúp em định khoản này@


Em định khoản như thế này có đúng không
ngày 20/06
Nợ TK 331( trả trc cho ng bán): 2.000.000
Có TK 111 : 2.000.000

ngày 25/06 vay NH
Nợ TK 331 : 284.000.000
CÓ TK 341: 284.000.000

ngày 22/06
Nợ TK 331: 270.000.000
Có TK 112: 270.000.000

Ngày 01 nhận HĐ và bàn giao xe
Nợ TK 211 : 515.454.545
Nợ TK 133: 51.545.455
Có TK 331: 564.000.000
CÓ TK 111: 3.000.000

ngày 2/7
Nợ TK 211 2,000,000
Có Tk 111 2,000,000

ngày 12/7
Nợ TK 211 68,040,000
Có TK 111 68,040,000
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Ngày 01/07 nhận được hóa đơn thì ngày đó bạn phải khai báo danh mục tài sản cố định cái ô tô mới mua về đó với nguyên giá = giá mua = 567 tr. Lệ phí trước bạ và bảo hiểm cho vô chi phí quản lý doanh nghiệp.
còn các nghiệp vụ chi tiền khác thì ghi nợ TK 331/ có Tk 111, 112 thui.
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
40
Quang Tri
Ngày 01/07 nhận được hóa đơn thì ngày đó bạn phải khai báo danh mục tài sản cố định cái ô tô mới mua về đó với nguyên giá = giá mua = 567 tr. Lệ phí trước bạ và bảo hiểm cho vô chi phí quản lý doanh nghiệp.
còn các nghiệp vụ chi tiền khác thì ghi nợ TK 331/ có Tk 111, 112 thui.
Bạn xem lại dòng chữ đỏ giùm mình nghe. Lệ phí trước bạ đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp
 
N

nguyenngoc091089

Trung cấp
16/11/10
130
2
18
Hà Nội
anh chị tl giúp em với. phí biển số xe và phí trc bạ dc tính vào nguyên giá đúng k ạ.
Em dùng phần mềm misa vậy từng bước hạch toán nhập liệu ntn ạ???
 
Sửa lần cuối:
T

Thietmoclanxinhdep

Guest
20/6/09
16
1
3
37
Ha Noi
Bạn xem lại dòng chữ đỏ giùm mình nghe. Lệ phí trước bạ đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp
Theo TT203 thay thế TT60 thì nguyên giá TSCD được tính như sau:
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
a. TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Như vậy, lệ phí trước bạ được tính vào nguyên giá TSCĐ bạn nhé!
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
40
Quang Tri
Theo TT203 thay thế TT60 thì nguyên giá TSCD được tính như sau:
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
a. TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Như vậy, lệ phí trước bạ được tính vào nguyên giá TSCĐ bạn nhé!
Ý mình nói là bạn dunghatinh nển xem lại nội dung bài của mình. Cái mình bôi đỏ ở trên: lệ phí trước bạ vì sao lại đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Bạn đọc lại cho kĩ giùm rồi post bài nhé
 
T

Thietmoclanxinhdep

Guest
20/6/09
16
1
3
37
Ha Noi
Bạn xem lại dòng chữ đỏ giùm mình nghe. Lệ phí trước bạ đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Ở đây bạn không dùng dấu hỏi? là tại sao lệ phí trước bạ đưa vào quản lý? mà câu của bạn là một câu khẳng định. Vậy sao mình hiểu ý bạn khi bạn diễn đạt không đúng được?
 
N

nguyenngoc091089

Trung cấp
16/11/10
130
2
18
Hà Nội
có ai giúp em tl khôg???????????????????????????
 
P

phuong UNT

Guest
27/4/10
12
1
3
Đà Nẵng
Phí trước bạ đưa vào TK 2111 là Đúng rồi .
Riêng khoản Bhiểm vật chất xe có thể hạch toán vào TK 211 và khi đó mình trích khấu hao theo time sử dụng xe sẽ lâu cho DN . còn nếu mình đưa vào CPQLDN TK 642 cũng ko sai khi đó DN sẽ được bù trừ chi phí nhanh hơn . Loại Bhiểm mua thường niên thì nên đưa vào TK 642.
 
D

d870110

Sơ cấp
Công ty em có mua xe oto có giá bán 567tr
Trong đó
ngày 20/06 đặt cọc mua xe 10tr
ngày 25/6 vay vốn NH và ngân hàng chuyển trực tiếp cho công ty bán 284tr
ngày 22/6 ủy nhiệm chi cho cty bán 270tr
ngay 01/07 nhận được hoa don GTGT ghi 567tr gom 10% VAT
ngay 02/07 phí trước bạ và đăng ký biển số xe 70.04tr
ngay 12/7 mua bảo hiểm vật chất xe 22tr gom 10%VAT
Anh chị giúp em định khoản này@


Em định khoản như thế này có đúng không
ngày 20/06
Nợ TK 331( trả trc cho ng bán): 2.000.000
Có TK 111 : 2.000.000

ngày 25/06 vay NH
Nợ TK 331 : 284.000.000
CÓ TK 341: 284.000.000

ngày 22/06
Nợ TK 331: 270.000.000
Có TK 112: 270.000.000

Ngày 01 nhận HĐ và bàn giao xe
Nợ TK 211 : 515.454.545
Nợ TK 133: 51.545.455
Có TK 331: 564.000.000
CÓ TK 111: 3.000.000

ngày 2/7
Nợ TK 211 2,000,000
Có Tk 111 2,000,000

ngày 12/7
Nợ TK 211 68,040,000
Có TK 111 68,040,000

Chi phí BH xe mình nghĩ nên đưa vào 142 hoặc 242 để phân bổ theo thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
40
Quang Tri
Ở đây bạn không dùng dấu hỏi? là tại sao lệ phí trước bạ đưa vào quản lý? mà câu của bạn là một câu khẳng định. Vậy sao mình hiểu ý bạn khi bạn diễn đạt không đúng được?
Có câu "Bạn xem lại dòng chữ đỏ giùm mình". Đúng rồi thì xem lại làm gì nữa
 
L

LyBangBang

Guest
24/7/10
32
0
6
37
Hà Nội
- Bạn nên tập hợp tất cả chi phí liên quan đến việc mua Xe Oto vào TK 241, Khi nào có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng thì kết chuyển sang TK 211, Như vậy bạn sẽ thống nhất dc ngày tính khấu hao cho Nguyên giá TSCĐ trên.
 
T

thaithanhhien

Guest
22/7/10
1
0
0
hue
Cho em hỏi:
Công ty em la 1 cty du lịch vừa mua 1 chiếc ô tô. Vậy các chi phí xăng dầu đầu vào và cả chi phí đầu ra của tỏu em phải báo cáo như thế nào ạ?

Em có phải tách doanh thu của cái xe ra khỏi tỏu trọn gói không ạ ?

Mong anh chị giúp em

Thanks
 
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
Ngày 01/07 nhận được hóa đơn thì ngày đó bạn phải khai báo danh mục tài sản cố định cái ô tô mới mua về đó với nguyên giá = giá mua = 567 tr. Lệ phí trước bạ và bảo hiểm cho vô chi phí quản lý doanh nghiệp.
còn các nghiệp vụ chi tiền khác thì ghi nợ TK 331/ có Tk 111, 112 thui.
bạn cần xem lại giống như bạn "dong sang" nói nhé

anh chị tl giúp em với. phí biển số xe và phí trc bạ dc tính vào nguyên giá đúng k ạ.
Em dùng phần mềm misa vậy từng bước hạch toán nhập liệu ntn ạ???

lệ phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm tính vào nguyên giá nhé bạn

Chi phí BH xe mình nghĩ nên đưa vào 142 hoặc 242 để phân bổ theo thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

tất cả các loại bảo hiểm ban đầu khi mua xe mới đều hạch toán vào 211 hết nhé bạn các năm tiếp theo thì bổ vào 142. Ví nếu ko có bảo hiểm xe thì xe oto ko lưu hành và đi đẳng kiểm đc
 
Sửa lần cuối:
Dam Hoang

Dam Hoang

Trung cấp
19/5/13
76
0
6
phúc yên- vĩnh phúc
Ðề: Định khoản nghiệp vụ mua ô tô!

cho mình hỏi : cty mjnh bán xe thì Định Khoản như thế nào ạh?
em định khoản N 112 :142tr
Co 211:142tr
Còn phần DT thj định khoản thế nào ạh
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Định khoản nghiệp vụ mua ô tô!

Công ty em có mua xe oto có giá bán 567tr
Trong đó
ngày 20/06 đặt cọc mua xe 10tr
ngày 25/6 vay vốn NH và ngân hàng chuyển trực tiếp cho công ty bán 284tr
ngày 22/6 ủy nhiệm chi cho cty bán 270tr
ngay 01/07 nhận được hoa don GTGT ghi 567tr gom 10% VAT
ngay 02/07 phí trước bạ và đăng ký biển số xe 70.04tr
ngay 12/7 mua bảo hiểm vật chất xe 22tr gom 10%VAT
Anh chị giúp em định khoản này@
Em định khoản như thế này có đúng không
ngày 20/06
Nợ TK 331( trả trc cho ng bán): 2.000.000
Có TK 111 : 2.000.000

ngày 25/06 vay NH
Nợ TK 331 : 284.000.000
CÓ TK 341: 284.000.000
ngày 22/06
Nợ TK 331: 270.000.000
Có TK 112: 270.000.000
Ngày 01 nhận HĐ và bàn giao xe
Nợ TK 211 : 515.454.545
Nợ TK 133: 51.545.455
Có TK 331: 564.000.000
CÓ TK 111: 3.000.000
ngày 2/7
Nợ TK 211 2,000,000
Có Tk 111 2,000,000
ngày 12/7
Nợ TK 211 68,040,000
Có TK 111 68,040,000

Bạn kiểm tra lại những chổ bôi đỏ. TK có 331= 564tr thiếu TK nợ 133= 51tr 545 455 thiếu ... và chú ý khoản tiền đặt cọc 20/06 = 10tr bạn HT 2tr ... Số tiền này nếu không thu lại để chuyển khoản thì thuế đầu vào khi kê khai phải loại ra 10% của 10tr đó.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA