Doanh thu bán lẻ không xuất Hóa đơn VAT nhưng thu bằng chuyển khoản thì hạch toán thế nào ?

  • Thread starter nemhoaphuong53tkh
  • Ngày gửi
N

nemhoaphuong53tkh

Sơ cấp
16/6/11
7
0
0
Ho Chi Minh
Công ty mình là dịch vụ bán hàng ăn uống, có cho khách hàng thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard. Thường những thanh toán bằng thẻ này khách không lấy hóa đơn VAT, cuối tháng mình cũng quên không xuất 1 tờ Hóa đơn bán lẻ ( chung chung để doanh thu ổn ổn tí ko chi phí nhiều mà thu ko thấy có ). Mà giờ nộp báo cáo thuế doanh thu là những hóa đơn đã xuất, toàn thu tiền mặt, vậy còn những tiền vào tài khoản cty bằng ngân hàng như vậy thì mình phải làm sao cho hợp lệ với sổ phụ ngân hàng giờ. Mình hỏi ý kiến 1 chị kế toán thì chị bảo nhũng khoản thu ấy cho vào tài khoản 141 coi như khách tạm ứng mua hàng, rồi sau này làm 1 nghiệp vụ chi tiền mặt trả lại là ok. Nhưng khách tạm ứng mua hàng ( đúng ra là ăn hàng ) gì mà nhiều thế, đủ các loại khách, VN có, tây có, vài triệu có, vài chục ngàn có ). Hay tất cả mình cho vào Thu nhập khác có được ko nhỉ, mong mọi người chỉ giáo với !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhantran6484

Trung cấp
20/12/09
50
5
8
ben tre
Công ty mình là dịch vụ bán hàng ăn uống, có cho khách hàng thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard. Thường những thanh toán bằng thẻ này khách không lấy hóa đơn VAT, cuối tháng mình cũng quên không xuất 1 tờ Hóa đơn bán lẻ ( chung chung để doanh thu ổn ổn tí ko chi phí nhiều mà thu ko thấy có ). Mà giờ nộp báo cáo thuế doanh thu là những hóa đơn đã xuất, toàn thu tiền mặt, vậy còn những tiền vào tài khoản cty bằng ngân hàng như vậy thì mình phải làm sao cho hợp lệ với sổ phụ ngân hàng giờ. Mình hỏi ý kiến 1 chị kế toán thì chị bảo nhũng khoản thu ấy cho vào tài khoản 141 coi như khách tạm ứng mua hàng, rồi sau này làm 1 nghiệp vụ chi tiền mặt trả lại là ok. Nhưng khách tạm ứng mua hàng ( đúng ra là ăn hàng ) gì mà nhiều thế, đủ các loại khách, VN có, tây có, vài triệu có, vài chục ngàn có ). Hay tất cả mình cho vào Thu nhập khác có được ko nhỉ, mong mọi người chỉ giáo với !

Sau bạn không xuất hoá đơn cho khách vãng lai đúng với số tiền họ thanh toán bằng thẻ Visa nhỉ, khi thuế xuống công ty bạn quyết toán, bạn giải quyết thế nào??? nan giải đấy.
Còn nói như chị kế toán gì gì đó nói, nếu khách hàng ứng trước tiền hàng thì cho vào bên có TK 131 (chi tiết theo đối tượng nhé) chứ không phải là 141 ==> xem lại hệ thống tài khoản nhé bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA