Các bác giúp em với, em mới vào cty làm, khi kiểm tra hóa đơn chứng từ thì phát hiện bạn kế toán cũ đã kê hóa đơn đầu vào bán hàng thông thường vào mục 1 của PL 01-2/GTGT từ tháng 3/2011.
Vì cty em mua hàng nhờ họ xuất hóa đơn thường nhưng lại phải chi mất 4% tiền thuế (trong khi đó là hóa đơn thường) vì thế mà bạn kế toán cũ lại kê cả 4% vào tờ khai có chịu thuế.
Mặc dù thuế chưa phát hiện nhưng cứ để như thế sẽ kéo theo các tháng tiếp theo cùng sai vì số thuế được khấu trừ khá nhiều. mà giờ làm biên bản điều chỉnh thì em phải làm lại từ tháng 3 đến giờ ạ?
Mong các bác cứu em với.
Vì cty em mua hàng nhờ họ xuất hóa đơn thường nhưng lại phải chi mất 4% tiền thuế (trong khi đó là hóa đơn thường) vì thế mà bạn kế toán cũ lại kê cả 4% vào tờ khai có chịu thuế.
Mặc dù thuế chưa phát hiện nhưng cứ để như thế sẽ kéo theo các tháng tiếp theo cùng sai vì số thuế được khấu trừ khá nhiều. mà giờ làm biên bản điều chỉnh thì em phải làm lại từ tháng 3 đến giờ ạ?
Mong các bác cứu em với.