điều chỉnh số dư công nợ

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




kết quả từ 1 tới 5 trên 5
2,885 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hieunguyen1309
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Địa chỉ
    lang son
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    14
    Post Thanks / Like
    hieunguyen1309 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    điều chỉnh số dư công nợ

    Hiện mình đang gặp 1 vấn đề như sau mong anh em tìm cách giải quyết hộ với:
    Mình mới vào nhận việc ở 1 công ty.
    Công ty mình cuối năm 2011 làm biên bản đối chiếu công nợ với bên mua hàng ( CTy mình bên bán hàng ). Hai bên đối chiếu số phát sinh bên nợ và bên có năm 2011 của TK 131: phải thu của khách hàng đã khớp nhau. nhưng số dư đầu kỳ TK 131 bị lệch 300.000.000 đ so với số dư đầu kỳ của bên mua hàng. Hai bên đã làm biên bản xử lý cái số 300.000.000 đ.
    ( Ghi chú: mình đã kiểm tra lại số liệu 3 năm gần đây với bên mua hàng. thì số phát sinh bên nợ và có TK 131 khớp nhau. kiểm tra số dư đầu kỳ của từng năm thì bị lệch từ năm 2009.)
    Mong các lão làng, ae cùng trong ngành hạch toán hộ mình cái định khoản của trường hợp trên. mình đang rất thắc mắc

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của senytran
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    Hoang Mai _Ha Noi
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    11
    Post Thanks / Like
    senytran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-02-2012, 15:09 #2
    Cả nhà ơi cho mình hỏi ké với, có bạn nào làm về phầm mềm kế toán Misa.net 2010 thì hướng dẫn mình bút toán phân bổ công cụ dụng cụ với

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của rei
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Địa chỉ
    Bình Thuận - Hiện đang sống và làm việc TP HCM
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    6
    Post Thanks / Like
    rei vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    08-02-2012, 11:41 #3
    Nếu đã có biên bản xử lý thì căn cứ vào biên bản bạn ghi : Nợ 811/ C131 : 300.000.000 ( Số dư bên Nợ 131 - Khách hàng) - Bạn ghi vào phiếu kế toán
    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
    YM: nguyenthimyhanh_1985@yahoo.com
    Mobil : 0986 773905

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của IT wa Ktoan
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Địa chỉ
    TP.HCM
    Bài gửi
    248
    Post Thanks / Like
    IT wa Ktoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    08-02-2012, 14:30 #4
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hieunguyen1309 Xem bài
    Hiện mình đang gặp 1 vấn đề như sau mong anh em tìm cách giải quyết hộ với:
    Mình mới vào nhận việc ở 1 công ty.
    Công ty mình cuối năm 2011 làm biên bản đối chiếu công nợ với bên mua hàng ( CTy mình bên bán hàng ). Hai bên đối chiếu số phát sinh bên nợ và bên có năm 2011 của TK 131: phải thu của khách hàng đã khớp nhau. nhưng số dư đầu kỳ TK 131 bị lệch 300.000.000 đ so với số dư đầu kỳ của bên mua hàng. Hai bên đã làm biên bản xử lý cái số 300.000.000 đ.
    ( Ghi chú: mình đã kiểm tra lại số liệu 3 năm gần đây với bên mua hàng. thì số phát sinh bên nợ và có TK 131 khớp nhau. kiểm tra số dư đầu kỳ của từng năm thì bị lệch từ năm 2009.)
    Mong các lão làng, ae cùng trong ngành hạch toán hộ mình cái định khoản của trường hợp trên. mình đang rất thắc mắc
    Theo như bạn nói thì 2 bên đã lập BB để xử lý sổ dư đó. Vậy xử lý ntn bạn lại ko nói ra.bạn phải căn cứ vào BB xử lý cái số lệch đó theo hướng nào để mà hạch toán chứ.Số dư 300tr đó bên N hay C bạn cũn ko nói.Trên sổ sách thì phát hiện sai từ năm 2009, sai ntn thì bi giờ bạn làm bút toán điều chỉnh như thế ấy.
    Hồi nhỏ cứ tưởng có tiền là có tất cả
    Bi giờ lớn rồi mới biết đó là sự thật!

  6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của hieunguyen1309
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Địa chỉ
    lang son
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    14
    Post Thanks / Like
    hieunguyen1309 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    10-02-2012, 10:41 #5
    DN bên mình là bên bán : Số dư TK 131 bên Nợ: 300.000.000đ. lệch 300.000.000đ với bên mua. Khổ nỗi cái năm 2006 – 2009 đã có cơ quan kiểm tra thuế rồi. k sao ca?. Giờ điều chỉnh vào năm 2011 để cho số dư Nợ (bán hàng),có ( mua hàng ) TK 131 khớp nhau. Hai bên làm biên bản đối chiếu xử lý Nêu lý do: Hai bên do sai sót hạch toán từ năm 2008,2009 nên hai bên đã điều chỉnh lại. Giờ ko biết bút toán điều chỉnh kiểu j. các lão làng giúp mình


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

xu ly so du cong no

bút toán điều chỉnh công nợ

mau bien ban dieu chinh so du cong no

dieu chinh so du 131

bút toán điều chỉnh công nợ cuối năm

dieu chinh so du cong no nho

biên ban diều chỉnh công no

bien ban dieu chinh so du no

mau bien ban dieu chinh so du no

dieu chinh cong no 131