đây la lần đầu e lam báo cáo tài chính. e đang lên bảng cân đối số phát sinh. nhưng e còn lúng túng quá.cty e mới thành lập và đặt in hoá đơn gtgt vào tháng 12/2011.nhưng sang tháng 1/2012 cty e mới lấy hoá đơn thanh toán. cho e hỏi thuế gtgt khi mua hoá đơn đó có được khấu trừ không ak? (e đã khai vào tờ khai của tháng 1 rùi) và nếu được khầu trừ thi e có thể hiện số đó trên bảng cân đối ko. vì khi e đưa vào thì lai làm bang cân đối không cân. còn nếu không được khấu trừ thi có sao không? vì e lỡ khai và nôp mất rồi. Mọi người giúp e với! thanks!