Hạch toán tạm ứng & nợ tiền hàng

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12
6,211 lượt xem
  1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của plkt5678
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    plkt5678 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Hạch toán tạm ứng & nợ tiền hàng

    Công ty em có mua một gói dịch vụ thiết kế là 40 triệu, sau đó sử lý chỉnh sửa thêm bớt cho phù hợp rồi bán lại cho công ty khác 68 triệu. Khách hàng mua chuyển tạm ứng trước 20 triệu qua ngân hàng, sau khi bàn giao sp & hóa đơn xong thì khách hàng thanh toán thêm 10 triệu và sang đến năm nay thì vẫn chưa thanh toán hết.

    Đối với công ty bán dịch vụ ban đầu thì công ty em đã thanh toán hết ngay 1 lần sau khi nhận sp & hóa đơn. Anh Chị cho em hỏi là em phải hạch toán như thế nào ạ với các giao dịch trên? Công ty em theo QD48, hình thức NKC, ko có phần mềm gì cả.

    Em cũng mới nên lung túng quá, công ty muốn em làm thêm kế toán mặc dù là e đang làm hành chính, chỉ vì có cái giấy chứng nhận tôt nghiệp kê toán của DHKT lúc ban đầu đi xin việc. hic hic.

    Anh Chị giúp em với, em cam ơn nhiều.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tqnhello
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Địa chỉ
    Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    68
    Post Thanks / Like
    tqnhello vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    06-03-2012, 23:06 #2
    Theo mình bận nên hạch toán như thế này:
    Ghi nhận doanh thu :
    N 511
    N 3311
    C 1311
    Khi nhan khoản ứng trước của KH, ghi giảm công nợ phải thu xuống:
    N1121
    C1311
    Khi Kh trả them 10tr thi tiep tuc ghi giảm công nợ phải thu đến khi nào hết thì thôi
    Trên đây là một vài ý kiến của mình, rất mong có thể giúp được bạn

  4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của plkt5678
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    plkt5678 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-03-2012, 09:57 #3
    Cảm ơn bạn nhưng phần tạm ứng 141 thì mình hạch toán ở đâu nhỉ. Mình hạch toán như vậy có đúng không:

    Ghi nhân doanh thu
    N5113
    N33311
    C131

    Khi nhận tạm ứng của khách
    N1121
    C141

    Khi khách thanh toán tiếp khi nhận hóa đơn
    N1121
    C141

    cho đến khi khách thanh toán hết, kết chuyển phải thu của khách
    C131
    N141

    N131
    C5113
    C33311


    Không biết có đúng không a? hic hic

  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của plkt5678
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    plkt5678 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-03-2012, 10:14 #4
    Nhờ các anh chị quản lý xóa giùm em các quảng cáo không phù hợp với ạ (code173hh & DavidCK). Quảng cáo không đúng nơi đúng chỗ gây mất thiện cảm.
    Em cảm ơn.

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của IT wa Ktoan
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Địa chỉ
    TP.HCM
    Bài gửi
    248
    Post Thanks / Like
    IT wa Ktoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-03-2012, 11:39 #5
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi plkt5678 Xem bài
    Công ty em có mua một gói dịch vụ thiết kế là 40 triệu, sau đó sử lý chỉnh sửa thêm bớt cho phù hợp rồi bán lại cho công ty khác 68 triệu. Khách hàng mua chuyển tạm ứng trước 20 triệu qua ngân hàng, sau khi bàn giao sp & hóa đơn xong thì khách hàng thanh toán thêm 10 triệu và sang đến năm nay thì vẫn chưa thanh toán hết.

    Đối với công ty bán dịch vụ ban đầu thì công ty em đã thanh toán hết ngay 1 lần sau khi nhận sp & hóa đơn. Anh Chị cho em hỏi là em phải hạch toán như thế nào ạ với các giao dịch trên? Công ty em theo QD48, hình thức NKC, ko có phần mềm gì cả.

    Em cũng mới nên lung túng quá, công ty muốn em làm thêm kế toán mặc dù là e đang làm hành chính, chỉ vì có cái giấy chứng nhận tôt nghiệp kê toán của DHKT lúc ban đầu đi xin việc. hic hic.

    Anh Chị giúp em với, em cam ơn nhiều.
    - KHách tạm ứng trc : N112/C131 : 20tr
    - Xuất hd bán hàng : N131/511,3331 : 68tr
    - Khách trả thêm 10tr : N112/C131 : 10tr

    Đến thời điểm bi giờ vẫn chưa thanh toán hết tiền thì vẫn treo 131 bên Nợ : 38tr

    Ko mún treo e nó thì chuyển nó sang nợ khó đòi.
    Hồi nhỏ cứ tưởng có tiền là có tất cả
    Bi giờ lớn rồi mới biết đó là sự thật!

  7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của plkt5678
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    plkt5678 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    07-03-2012, 16:23 #6
    Vâng em cám ơn ạ. Hóa ra cũng chẳng cần dùng gì đến TK tạm ứng 141.

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của LyAnhViNa
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Địa chỉ
    tphcm
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    19
    Post Thanks / Like
    LyAnhViNa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    08-03-2012, 14:53 #7
    Tạm ứng 141 chỉ dùng khi chi tạm ứng cho nhân viên cty đi công tác.
    Sao không thấy ai hạch toán giá vốn vậy?

  9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của plkt5678
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Địa chỉ
    HN
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    plkt5678 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    10-03-2012, 09:11 #8
    Vâng, em hạch toan giá vốn như vậy có đúng ko ạ?

    N1121/C154: 40tr
    N154 /C632 : 40tr

  10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của IT wa Ktoan
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Địa chỉ
    TP.HCM
    Bài gửi
    248
    Post Thanks / Like
    IT wa Ktoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    12-03-2012, 13:34 #9
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi plkt5678 Xem bài
    Vâng, em hạch toan giá vốn như vậy có đúng ko ạ?

    N1121/C154: 40tr
    N154 /C632 : 40tr
    Oh my god. Bạn có học ktoan' ra ko vậy? hic
    Hồi nhỏ cứ tưởng có tiền là có tất cả
    Bi giờ lớn rồi mới biết đó là sự thật!

  11. Thành viên Hình đại diện của hongdung84
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Địa chỉ
    Huế
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    hongdung84 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    17-03-2012, 09:53 #10
    theo mình nghĩ cách hạch toán như sau cho giá vốn của sản phẩm :
    Khi nhập SP về:

    N154/C1121: 40tr

    Khi chỉnh sửa:
    N155/C154: 40tr
    Khi tính giá vốn:
    N632/C155: 40tr

    còn cách ghi nhận doanh thu như bạn tqnhello mình nghĩ là đã chuẩn rùi.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tam ung khac thanh toan nhu the nao

khách hàng tạm ứng trước tiền

hạch toán tạm ứng của khách hàng

hach toan nhan tien ung truoc qua ngan hang

hach toan khach no tien hag

hạch toán tạm ứng cho khách hàng

tra lai tien tam ung cho khach hang hach toan nhu the nao

ke toan khach hang tam ung trong thiet ke tu van

hach toan thu no tien hang

Tam ung truoc tien hang

trich tien mat tam ung cho cong nhan di cong tac

hạch toán tạm ứng tiền mua hàng