Kết chuyển lỗ năm trước sang năm nay như thế nào? - Trang 3

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 3/6 đầuđầu 123456 CuốiCuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 54
25,994 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của matbiec2011
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Địa chỉ
    Hà Nội
    Bài gửi
    15
    Post Thanks / Like
    matbiec2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Kết chuyển lỗ năm trước sang năm nay như thế nào?

    Cả nhà ơi cho mình hỏi năm 2010 trên báo cáo tài chính cty mình lỗ 22,500,000đ và năm nay cty mình lại lỗ 150,000,000đ thì trên mẫu 03-2A kế hoạch chuyển lỗ cho các năm mình phải làm thế nào? cho mình hỏi thêm do cả năm nay lỗ và thuế TNDN các quý của mình cũng ko phát sinh thuế phải nộp vậy trên bảng cân đối tài khoản mình phải định khoản thêm bút toán nào nữa trên TK 4212 để tk này phát sinh bên có, mình lên dc bảng cân đối rồi nhưng hình như định khoản vẫn thiếu hay sao ấy nên trên TK 4212 : chỉ có số dư đầu kỳ 22,500,000đ (năm 2010)
    Số phát sinh nợ trong kỳ là 150,000,000đ (tức là năm 2011 lại lỗ bằng đó). ko có phát sinh bên có vậy mình còn làm thiếu bút toán liên quan đến thuế TNDN nữa đúng ko? ai biết chiỏ cho mình với, mình đang cần gấp vì sắp hết hạn nộp báo cáo tài chính rồi.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của quynhtrangdinh
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Địa chỉ
    Nam Định
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    18
    Post Thanks / Like
    quynhtrangdinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    27-04-2013, 10:58 #21
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi mrvanthuc Xem bài
    Bạn kết chuyển đúng bắng số lãi là 300tr bạn hiền.
    cho em hỏi các bút toán kết chuyển thì thế nào ak? vì đầu năm 2013 em đã làm bút toán kết chuyển lỗ năm 2012 sang rùi là 200 tr thui.

  4. Kế Toán-Tài Chính-Thuế Hình đại diện của mrvanthuc
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Địa chỉ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4,798
    Post Thanks / Like

    My Social Networking

    Add mrvanthuc on Facebook Add mrvanthuc on Google+
    Add mrvanthuc on Linkedin
    mrvanthuc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    27-04-2013, 17:08 #22
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi quynhtrangdinh Xem bài
    cho em hỏi các bút toán kết chuyển thì thế nào ak? vì đầu năm 2013 em đã làm bút toán kết chuyển lỗ năm 2012 sang rùi là 200 tr thui.
    Bút toán kết chuyển gì bạn? Đã làm rồi là xong rồi hỏi bút toán gì đây nữa?
    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, soát xét sổ sách kế toán tại TPHCM và các tỉnh. Doanh Nghiệp liên hệ : NGUYỄN VĂN THỨC - ĐT 0988.543.342 - 0909.837.702 Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của linhung
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    5
    Post Thanks / Like
    linhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 08:06 #23
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi IT wa Ktoan Xem bài
    Kế hoạch chuyển lỗ bỏ lâu rồi nhé bạn. DN tự xác định số lỗ trong năm rồi tự chuyển lỗ time ko quá 5 năm liên típ.

    Về tk 4212. Cứ cúi năm xác định số lỗ hoặc lãi tk 4212 bên nợ hoặc bên có. Thì đầu năm sau (tức tháng 1/năm mới) bạn phải thực hiện bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

    + Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
    Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
    Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

    + Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
    Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
    Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

    Như vậy cứ đầu năm tài chính mới bạn phải làm bút toán trên để 4212 về số 0 và theo dõi 4212 trong năm hiện hành.
    Công ty em năm trước lỗ. Vậy theo đoạn mà em bôi màu đỏ để kết chuyển lỗ ấy ah. Em thắc mắc là nếu mình ghi nợ 4211 có 4212. Thì cuối năm mình lại làm bút toán như thế nào để nó đối trừ với số lãi năm nay được ah.
    vì nếu để như vậy em thấy bên có 4212 lại đang như cộng thêm phần lãi năm trước ( mà thực ra nó là lỗ năm trước).
    Mong cả nhà giúp em !

    Em thấy hạch toán theo cách:
    Nợ 4212
    Có 4211

    Thì cuối năm nay mình có lãi thì vẫn kết chuyển bình thường Nợ 911 có 4212

    Và như vậy khi lên bảng cân đối số lãi năm nay sẽ tự trừ đi số lỗ năm trước.

    Em đang làm như vậy, có gì k đúng cả nhà chỉ bảo em với !!!!
    thay đổi nội dung bởi: linhung, ngày 26-07-2013 lúc 08:13

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Tuổi
    46
    Bài gửi
    3,685
    Post Thanks / Like
    levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 08:41 #24
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi IT wa Ktoan Xem bài
    Kế hoạch chuyển lỗ bỏ lâu rồi nhé bạn. DN tự xác định số lỗ trong năm rồi tự chuyển lỗ time ko quá 5 năm liên típ.

    Về tk 4212. Cứ cúi năm xác định số lỗ hoặc lãi tk 4212 bên nợ hoặc bên có. Thì đầu năm sau (tức tháng 1/năm mới) bạn phải thực hiện bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

    + Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
    Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
    Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

    + Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
    Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
    Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

    Như vậy cứ đầu năm tài chính mới bạn phải làm bút toán trên để 4212 về số 0 và theo dõi 4212 trong năm hiện hành.
    Nhất trí với ý kiến của bạn IT wa Ktoan

    Hình như một số bạn vẫn chưa hiều hết việc chuyển lỗ và sử dụng thuật ngữ chuyển lỗ trong công việc kế toán và thuế TNDN.
    Về thuế TNDN: Trên tờ khai tạm tính thuế TNDN và quyết toán thuế TNDN, nều trong kỳ doanh nghiệp trong kỳ có lãi, có thu nhập chịu thuế thì được chuyển lỗ của các ký trước (bao gồm các năm trước và các quý trước). Số chuyển này không được > số thu nhập chịu thuế - (trừ) Thu nhập miễn thuế. Và số lỗ được chuyển chỉ tính trong thơi hạn 5 năm.

    Về hạch toán kế toán: số lãi, lỗ của số liệu kế toán được thể hiện trên 2 tài khoản cấo 2:
    - TK 4211_Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
    - TK 4212_Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
    Trong đó TK 4211 xem là Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

    Vì vậy tại thời điềm đầu năm,. kế toán hạch toán chuyển số dư của TK 4212 sang TK 4211 đề TK 4212 của năm nay, tức là năm hiện hành có số dư =0.

    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi IT wa Ktoan Xem bài
    + Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
    Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
    Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

    + Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
    Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
    Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

  7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của linhung
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    5
    Post Thanks / Like
    linhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 08:57 #25
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi levanton Xem bài
    Nhất trí với ý kiến của bạn IT wa Ktoan

    Hình như một số bạn vẫn chưa hiều hết việc chuyển lỗ và sử dụng thuật ngữ chuyển lỗ trong công việc kế toán và thuế TNDN.
    Về thuế TNDN: Trên tờ khai tạm tính thuế TNDN và quyết toán thuế TNDN, nều trong kỳ doanh nghiệp trong kỳ có lãi, có thu nhập chịu thuế thì được chuyển lỗ của các ký trước (bao gồm các năm trước và các quý trước). Số chuyển này không được > số thu nhập chịu thuế - (trừ) Thu nhập miễn thuế. Và số lỗ được chuyển chỉ tính trong thơi hạn 5 năm.

    Về hạch toán kế toán: số lãi, lỗ của số liệu kế toán được thể hiện trên 2 tài khoản cấo 2:
    - TK 4211_Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
    - TK 4212_Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
    Trong đó TK 4211 xem là Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

    Vì vậy tại thời điềm đầu năm,. kế toán hạch toán chuyển số dư của TK 4212 sang TK 4211 đề TK 4212 của năm nay, tức là năm hiện hành có số dư =0.
    Cảm ơn anh đã trả lời giúp em. Đúng là bản chất em k hiểu hết nên còn vướng mắc.

    Vậy nhờ anh chỉ giúp em với ah: Giả sử
    Nếu hạch toán bút toán chuyển lỗ đầu năm là:
    Nợ 4211
    Có 4212: 5.000.000

    Cuối năm hiện hành có lãi mình hạch toán là:
    Nợ 911
    Có 4212: 7.000.000 đ.

    Thì làm sao để nó đối trừ được số lãi năm nay trừ đi số lỗ năm trước vậy ah, để nó còn 2 tr đồng là lãi thực của năm nay.

  8. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Tuổi
    46
    Bài gửi
    3,685
    Post Thanks / Like
    levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 09:30 #26
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi linhung Xem bài
    Cảm ơn anh đã trả lời giúp em. Đúng là bản chất em k hiểu hết nên còn vướng mắc.

    Vậy nhờ anh chỉ giúp em với ah: Giả sử
    Nếu hạch toán bút toán chuyển lỗ đầu năm là:
    Nợ 4211
    Có 4212: 5.000.000

    Cuối năm hiện hành có lãi mình hạch toán là:
    Nợ 911
    Có 4212: 7.000.000 đ.

    Thì làm sao để nó đối trừ được số lãi năm nay trừ đi số lỗ năm trước vậy ah, để nó còn 2 tr đồng là lãi thực của năm nay.
    Như bạn nêu thì cty của bạn năm trước lỗ 5.000.000đ, trên TK 4212 dư Nợ
    Vì vậy đầu năm chuyễn số lỗ này sang TK 4211:
    Nơ 4211/ có 4212: 5.000.000
    Lúc này TK 4212 có số dư =0, số dư TK 4211, và số dư 421 là dư NỢ 5.000.000
    Năm nay lãi : 7.000.000đ khi đinh khoản:
    Nơ 911/ Có 4212: 7.000.000

    Tại thời điểm cuối ngày 31/12 năm nay: Số dư các TK là
    TK 4211 : Dư Nợ 5.000.000
    TK 4212 : Dư Có 7.000.000
    TK 421 : Số bù trừ của 2 TK 4211, và 4212 : Dư Có 2.000.000đ

    Về mặt thuế TNDN nếu chưa rõ bạn tiếp tục có ý kiến, hoặc trao đổi với nick iskata2001@yahoo.com nhé
    ------------------------------------------------------------
    Giải thích thêm:
    Sang năm tiếp theo bạn định khoản chuyển lãi lỗ:
    Nơ 4212/ có 4211: 7.0000.000.

  9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của nguyenhoa1511
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Địa chỉ
    Chương Mỹ, Hà Nội
    Tuổi
    29
    Bài gửi
    51
    Post Thanks / Like
    nguyenhoa1511 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 09:58 #27
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi rua89 Xem bài
    Các anh chị giúp em gấp với..côngty em năm ngoái lỗ 600.000.000d liền,, ước lãi năm nay công ty em được 100triệu, năm nay có được kết chuyển hêt số lỗ đấy không ? hay phải chia ra mỗi năm khoảng 100-200tr? và cách kết chuyển lỗ phải làm nào a..cảm ơn anh chị trong diễn đàn
    Bạn có thể kết chuyển lỗ trong vòng 5 năm liền kề kể từ năm phát sinh lỗ. Nếu năm nau lỗ 100M thì sẽ được chuyển 100M và không phải nộp thuế TNDN. khi làm báo cáo tạm tính thì sẽ thể hiện phần chuyển lỗ đó. Đến cuối năm làm quyết toán cũng vậy và có thêm phụ lục chuyển lỗ từ các năm trước sang.

  10. Thành viên cấp trung Hình đại diện của linhung
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    5
    Post Thanks / Like
    linhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 10:48 #28
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi levanton Xem bài
    Như bạn nêu thì cty của bạn năm trước lỗ 5.000.000đ, trên TK 4212 dư Nợ
    Vì vậy đầu năm chuyễn số lỗ này sang TK 4211:
    Nơ 4211/ có 4212: 5.000.000
    Lúc này TK 4212 có số dư =0, số dư TK 4211, và số dư 421 là dư NỢ 5.000.000
    Năm nay lãi : 7.000.000đ khi đinh khoản:
    Nơ 911/ Có 4212: 7.000.000

    Tại thời điểm cuối ngày 31/12 năm nay: Số dư các TK là
    TK 4211 : Dư Nợ 5.000.000
    TK 4212 : Dư Có 7.000.000
    TK 421 : Số bù trừ của 2 TK 4211, và 4212 : Dư Có 2.000.000đ

    Về mặt thuế TNDN nếu chưa rõ bạn tiếp tục có ý kiến, hoặc trao đổi với nick iskata2001@yahoo.com nhé
    ------------------------------------------------------------
    Giải thích thêm:
    Sang năm tiếp theo bạn định khoản chuyển lãi lỗ:
    Nơ 4212/ có 4211: 7.0000.000.
    Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé !
    Nhưng mà, lãi thực là có 2tr thôi a. Vậy khi kết chuyển là 7tr ah? Em vẫn phân vân chỗ này. Nếu a không nói vậy chắc em chỉ kết chuyển 2tr mất... em ngốc quá, mong được sự chỉ bảo của anh !!!!!

  11. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Tuổi
    46
    Bài gửi
    3,685
    Post Thanks / Like
    levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 11:07 #29
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi linhung Xem bài
    Cảm ơn anh đã trả lời giúp em. Đúng là bản chất em k hiểu hết nên còn vướng mắc.

    Vậy nhờ anh chỉ giúp em với ah: Giả sử
    Nếu hạch toán bút toán chuyển lỗ đầu năm là:
    Nợ 4211
    Có 4212: 5.000.000

    Cuối năm hiện hành có lãi mình hạch toán là:
    Nợ 911
    Có 4212: 7.000.000 đ.


    Thì làm sao để nó đối trừ được số lãi năm nay trừ đi số lỗ năm trước vậy ah, để nó còn 2 tr đồng là lãi thực của năm nay.
    Vì cuối năm (năm nay) lãi 7.000.000 đ nên chuyển lãi : 7.000.000đ , lúc này là chuyển lãi chứ không phải chuyển lỗ.

  12. Thành viên cấp trung Hình đại diện của linhung
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Địa chỉ
    hà nội
    Bài gửi
    5
    Post Thanks / Like
    linhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    26-07-2013, 11:21 #30
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi levanton Xem bài
    Vì cuối năm (năm nay) lãi 7.000.000 đ nên chuyển lãi : 7.000.000đ , lúc này là chuyển lãi chứ không phải chuyển lỗ.
    Vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé !


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

kết chuyển lỗ

ket chuyen lo

chuyển lỗ

chuyen lo tu nam truoc sang nam sau nhu the naohttp:www.webketoan.vnforumthreads167846-Ket-chuyen-lo-nam-truoc-sang-nam-nay-nhu-the-nao-ket chuyen lo nam truockết chuyển lỗ năm trướckết chuyển lỗ như thế nàochuyển lỗ từ năm trước sangkết chuyển lãi năm trước sang năm naylỗ năm trước chuyển sang năm sau như thế nàoket chuyen lai lo nam truocket chuyen lo nam truoc sang nam naybút toán kết chuyển lỗbút toán kết chuyển lỗ năm trước sang năm nayket chuyen lo nhu the naodinh khoan ket chuyen lo nam truoc sang nam naybut toan ket chuyen lo nam truockết chuyển lãi lỗ tk 421cách kết chuyển lỗ năm trướccách kết chuyển lỗ năm trước sang năm naybút toán chuyển lỗ hạch toán như thế nàodinh khoan lo nhu the naotại sao lại kết chuyển lãi vào đầu nămket chuyen lo nam truoc hach toan ntn