M
Xin chào các anh chị, Em là kế toán tại một đơn vị sự nghiệp. Đầu năm 2012 đơn vị em đã tạm ứng kho bạc như sau:
Tiểu mục: 6149: 8.000.000đ, 6299: 2.000.000đ, 7799: 10.000.000đ. thực tế đơn vị em đã chi số tiền tạm ứng đó như sau:
tiểu mục: 6149: 8.000.000đ, 6257: 800.000đ, 6299:1.200.000đ, 7761: 2.000.000đ, 7799: 8.000.000đ.
Bây giờ em muốn thanh toán tạm ứng kho bạc nhưng không biết phải làm thế nào, kho bạc thì không nhiệt tình hướng dẫn, em có hỏi 1 số anh chị kế toán đơn vị khác thì mọi người bảo: các tiểu mục như 6257 và 6299; 7761 và 7799 do cùng Mục nên không cần phải làm phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách; trong giấy đề nghị thanh toán tạm ứng thì mình chi ở tiểu mục nào thì ghi vào tiểu mục đó là được. Em không biết làm như vậy có đúng không? vì em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tiểu mục: 6149: 8.000.000đ, 6299: 2.000.000đ, 7799: 10.000.000đ. thực tế đơn vị em đã chi số tiền tạm ứng đó như sau:
tiểu mục: 6149: 8.000.000đ, 6257: 800.000đ, 6299:1.200.000đ, 7761: 2.000.000đ, 7799: 8.000.000đ.
Bây giờ em muốn thanh toán tạm ứng kho bạc nhưng không biết phải làm thế nào, kho bạc thì không nhiệt tình hướng dẫn, em có hỏi 1 số anh chị kế toán đơn vị khác thì mọi người bảo: các tiểu mục như 6257 và 6299; 7761 và 7799 do cùng Mục nên không cần phải làm phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách; trong giấy đề nghị thanh toán tạm ứng thì mình chi ở tiểu mục nào thì ghi vào tiểu mục đó là được. Em không biết làm như vậy có đúng không? vì em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn!