T
Các Bác ơi cho em hỏi chút nha, vi vấn đề này nên em đang rói tung nên ma không biết phải giải quyết như thế nao?
Bên em làm là công ty xây dựng nên chi phí dở dang đều thanh toán qua tiền tạm ứng (Nợ 154, có 141). Tháng 8 ở bảng tổng hợp tạm ứng có CPSX dở dang là 270.702.700 nhưng khi vào chứng từ ghi sổ thì lại là 278.702.700 (lệch 8 tr) quyết toán thì nộp rồi bây giợ em mới xem lại thì thấy bị lệch mà không biết phải lam sao? TK 154 lại liên quan đến TK 632 nữa. Mong các Bác chỉ giúp em cách xử lý với đến T6 công ty em bị thanh tra rồi huhu
Bên em làm là công ty xây dựng nên chi phí dở dang đều thanh toán qua tiền tạm ứng (Nợ 154, có 141). Tháng 8 ở bảng tổng hợp tạm ứng có CPSX dở dang là 270.702.700 nhưng khi vào chứng từ ghi sổ thì lại là 278.702.700 (lệch 8 tr) quyết toán thì nộp rồi bây giợ em mới xem lại thì thấy bị lệch mà không biết phải lam sao? TK 154 lại liên quan đến TK 632 nữa. Mong các Bác chỉ giúp em cách xử lý với đến T6 công ty em bị thanh tra rồi huhu