N
Chào các anh chị trong diễn đàn. Em có 1 câu hỏi mong các anh chị giải đáp giúp em.
Ngày 01/05/2013 bên công ty em ký hợp đồng với bên tư vấn ISO với nội dung cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với tổng trị giá hợp đồng = 80 trđ. Chi phí sẽ được thanh toán làm 3 đợt theo từng lần xuẩt hóa đơn của bên bán.
Ngày 13/05/2013 bên bán xuất hóa đơn lần 1 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 20trđ, ngày 15/05/2013 bên em chuyển khoản 20trđ.
Ngày 16/10/2013 bên bán xuất hóa đơn lần 2 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 30trđ, ngày 25/10/2013 bên em chuyển khoản 30trđ.
Ngày 10/01/2014 bên bán xuất hóa đơn lần 3 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 30trđ, ngày 11/01/2014 bên em chuyển khoản 30trđ.
Vậy cho em nên hạch toán khoản chi phí này ra sao ạ?
1. Ngày 01/05/2013 em có được hạch toán luôn vào TK 142 tổng trị giá hợp đồng = 80trđ và phân bổ cho 12 tháng, hàng tháng hạch toán vào TK 6422 = 6.666.666trđ bắt đầu từ tháng 05/2013?
2. Sau mối lần bên bán xuất hóa đơn em ghi nhận vào chi phí tháng đó luôn, hạch toán thẳng vào TK 6422?
3. Sau khi kết thúc 3 đợt xuất hóa đơn tức là trong tháng 01/2014 em mới tổng hợp lại và hạch toán vào TK 142 và phân bổ trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 01/2014?
Ngày 01/05/2013 bên công ty em ký hợp đồng với bên tư vấn ISO với nội dung cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với tổng trị giá hợp đồng = 80 trđ. Chi phí sẽ được thanh toán làm 3 đợt theo từng lần xuẩt hóa đơn của bên bán.
Ngày 13/05/2013 bên bán xuất hóa đơn lần 1 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 20trđ, ngày 15/05/2013 bên em chuyển khoản 20trđ.
Ngày 16/10/2013 bên bán xuất hóa đơn lần 2 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 30trđ, ngày 25/10/2013 bên em chuyển khoản 30trđ.
Ngày 10/01/2014 bên bán xuất hóa đơn lần 3 cho bên em với tổng tiền chưa thuế = 30trđ, ngày 11/01/2014 bên em chuyển khoản 30trđ.
Vậy cho em nên hạch toán khoản chi phí này ra sao ạ?
1. Ngày 01/05/2013 em có được hạch toán luôn vào TK 142 tổng trị giá hợp đồng = 80trđ và phân bổ cho 12 tháng, hàng tháng hạch toán vào TK 6422 = 6.666.666trđ bắt đầu từ tháng 05/2013?
2. Sau mối lần bên bán xuất hóa đơn em ghi nhận vào chi phí tháng đó luôn, hạch toán thẳng vào TK 6422?
3. Sau khi kết thúc 3 đợt xuất hóa đơn tức là trong tháng 01/2014 em mới tổng hợp lại và hạch toán vào TK 142 và phân bổ trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 01/2014?