T
Các bạn cho mình hỏi: Mình hạch toán chi phí vào tK 154 theo QĐ 48. Cứ vào cuối tháng mình lại kết chuyển chi phí SXDD vào TK155. Đói với chi phí của từng công mình có ký hiệu riêng. VD: CT1-> 154_CT1, CT2-> 154_CT2... và TK 155 sau khi kết chuyển mình cũng ký hiệu mã như vậy để theo dõi. Mình làm như vậy có ổn không? Mà trong công ty xây lắp có sử dụng tài khoản 155 k? (vì đó là tk TP nhập kho mà trong cty xây lắp làm gì có TP nhập kho, xong công trình nào là bàn giao liền.).
Mình VD cách làm của mình nhờ các bạn tư vấn thêm nha:
Khi có HĐ cho 1 công trình:
Nợ 1541, 1542, 1543,1547/có 111,112,331: trị giá(chưa thuế)
Nợ 1331/Có 111,112,331: thuế GTGT đầu vào
Cuối tháng kết chuyển vào TK 155 mình ghi (chi tiết trong NKC):
XĐ chi phí SXKDDD tháng... năm 2012: Nợ TK 155/Có TK 1541,1542,1543,1547
(mình có đặt mã chi tiết cho từng công trình để tiện theo dõi)
Khi xong 1 công trình nào đó và xuất HĐ mình thực hiện bút toán sau:
Nợ TK 632/ Có TK 155 (cũng có đặt mã riêng để theo dõi giá thành)
Rất mong các bạn tham gia ý kiến giúp mình. Liệu mình làm như thế có ổn k (vì mình thắc mắc TK155)? Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Mình VD cách làm của mình nhờ các bạn tư vấn thêm nha:
Khi có HĐ cho 1 công trình:
Nợ 1541, 1542, 1543,1547/có 111,112,331: trị giá(chưa thuế)
Nợ 1331/Có 111,112,331: thuế GTGT đầu vào
Cuối tháng kết chuyển vào TK 155 mình ghi (chi tiết trong NKC):
XĐ chi phí SXKDDD tháng... năm 2012: Nợ TK 155/Có TK 1541,1542,1543,1547
(mình có đặt mã chi tiết cho từng công trình để tiện theo dõi)
Khi xong 1 công trình nào đó và xuất HĐ mình thực hiện bút toán sau:
Nợ TK 632/ Có TK 155 (cũng có đặt mã riêng để theo dõi giá thành)
Rất mong các bạn tham gia ý kiến giúp mình. Liệu mình làm như thế có ổn k (vì mình thắc mắc TK155)? Xin chân thành cảm ơn các bạn!