Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

  • Thread starter thuylinhsido
  • Ngày gửi
T

thuylinhsido

Trung cấp
24/6/08
130
1
18
41
q1
Chào các ace trong diễn đàn. Em có vấn đề này mong ace chỉ giúp.
Khi nhận được HĐ trả lại hàng thì hạch toán
N 531
N 33311
C131
Giam giá vốn
N 632
C 1561
KC qua Doanh thu trong tháng
N 5111
C 531 ( lúc này TK 531 hết số dư)

Vậy cuối kỳ có KC như sau ko?
C 5111
N 911

C 632
N911
Vì nếu ko làm vậy thì bên N 632 và bên N 911 vẫn còn số dư của phần hàng bán bị trả lại.
ACE có cao kiến j2 giúp em.
Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Giam giá vốn
N 632
C 1561

Thanks!
Sai bút toán này,
Đúng là N156/C632
Còn các bút toán kết chuyển cuối kỳ DT/CP sang 911 thì làm bình thường thôi bạn, theo nguyên tắc: nếu trước kc mà dư nợ thì kết chuyển bên có và ngược lại
 
T

thuylinhsido

Trung cấp
24/6/08
130
1
18
41
q1
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Nhưng nếu làm như cách trên thì trên bảng CĐPS và KQKD sẽ ko khớp nhau. Trên bảng CĐPS nếu kc số dư theo cách trên thì phần Dt của tháng đó bị tăng lên, còn trên KQKD thì bị giảm xuống.
ACE vui lòng chỉ giúp em cách hạch toán phần kết chuyển cụ thể giúp em. Thanks!
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Nhưng nếu làm như cách trên thì trên bảng CĐPS và KQKD sẽ ko khớp nhau. Trên bảng CĐPS nếu kc số dư theo cách trên thì phần Dt của tháng đó bị tăng lên, còn trên KQKD thì bị giảm xuống.
ACE vui lòng chỉ giúp em cách hạch toán phần kết chuyển cụ thể giúp em. Thanks!

Bạn nên nhớ trên bảng KQKD có 2 chỉ tiêu riêng nhé:
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” trong kỳ báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong kỳ, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu được xác định trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và TK 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” đối ứng với bên Có các TK 521 “Chiết khấu thương mại”, TK 531 “Hàng bán bị trả lại”, TK 532 “Giảm giá hàng bán”, TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Bạn phongthanhtp đã chỉ ra 1 bút toán sai của bạn.
Bạn cũng đã xác định được 2 bút toán: hạch toán hàng bị trả lại Nợ TK 531/Có TK 131 (ko tính đến thuế cho đơn giản nhé), và bút toán kết chuyển từ TK 531 sang TK 511: Nợ TK 511/Có TK 531. Như vậy TK 531 ko còn số dư.
Còn lại bút toán kết chuyển từ TK 511 về TK 911. Doanh thu bán hàng (chưa có phần hàng bị trả lại) đã được kết chuyển sang TK 911 bình thường, còn phần bị trả lại bạn đã ghi Nợ TK 511 (ở bút toán in đậm). Như vậy khi kết chuyển khoản này sang TK 911 thì doanh thu thực sự là phần đã bị trừ đi khoản hàng bị trả lại, sao có thể tăng lên được nữa.
 
  • Like
Reactions: thanpham19051982
L

lilili

Sơ cấp
21/2/09
22
1
0
39
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Vậy cuối kỳ có KC như sau ko?
C 5111
N 911

Mình sửa lại chỗ này chút nhé!
Cuối kỳ kết chuyển doanh thu: Nợ 5111/ Có 911 nhé bạn.
 
H

hunglamson

Sơ cấp
14/7/08
16
1
3
23
VN
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Thuế TTDB của hàng bán bị trả lại hạch toán thế nào các ace?
 
  • Like
Reactions: thanpham19051982
I

i3miu1512

Guest
4/2/12
3
0
0
32
tp. hồ chí minh
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Mình cũng cần chỗ này nhưg sao không thấy ai trả lời thế nhỉ hix hix
 
O

oxlovebx1986

Guest
5/5/10
2
0
0
37
can tho
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Bạn nên nhớ trên bảng KQKD có 2 chỉ tiêu riêng nhé:
Thế bác cho e hỏi ngu cái. Như bác nói, phần giảm trừ doanh thu la phần lũy kế bên nợ tk 511, thế khi kết chuyển từ nợ 511 sang 911, như vậy phần giảm trừ doanh thu trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh các chương trình kế toán có cộng thêm phần này vào không? Em làm y chang như bác nói, thế là trên bảng kết quả kinh doanh phần giảm trừ doanh thu và phần doanh thu bằng chang nhau?
 
N

NhuanBAoTrang

Guest
20/10/14
1
0
1
35
Hà Nội
Mng cho mình hỏi, ở đây ko tính đến thuế mà hàng gửi ĐL bán ĐL đã thanh toán đủ tiền hàng cho bên mình nhưng sau một tg ko bán dk hàng ĐL trả lại hàng bên mình chấp nhận và thanh toán lại tiền cho ĐL thì ĐK như nào ạ. ???
 
M

meoconktx579

Guest
26/11/14
11
2
3
32
nếu hàng bán ở kỳ trước , tháng này bị trả lại thì có được tính vào các khoản giảm trừ doanh thu tháng này k mọi người?
 
T

tuvanketoan.hanoi.vn

Guest
28/11/14
45
11
8
Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Nhưng nếu làm như cách trên thì trên bảng CĐPS và KQKD sẽ ko khớp nhau. Trên bảng CĐPS nếu kc số dư theo cách trên thì phần Dt của tháng đó bị tăng lên, còn trên KQKD thì bị giảm xuống.
ACE vui lòng chỉ giúp em cách hạch toán phần kết chuyển cụ thể giúp em. Thanks!
Với bút toán kết chuyển các tài khoản dư "0", khi chạy cuối kỳ các tài khoản này lấy số dư khi trừ các khoản giảm trừ mới chạy sang 911 để xác định kết quả : VD : trong kỳ giá vốn bán hàng Nợ TK 632/156 : 1.000.000 đ , hàng bán bị trả lại NợTK 156/Có TK632: 200.000 đ => kết chuyển xác định KQKD : Nợ TK 911/Có TK 632 : (1.000.000 - 200.000 = 800.000)
Như vậy trong KQKD : chỉ tiêu giá vốn : 800.000
Nhưng trên cân đối phát sinh : 1.000.000
Về kế toán thì ok, nhưng với người xem thông tin thấy chưa đẹp lắm, phải giải trình...
Theo VD trên mình bạn hạch toán hàng trả lại = bút toán (1 vế) : Nợ TK 156 : 200.000 & Nợ TK 632 : - 200.000 (ghi âm) khi đó CDPS & KQKD các chỉ tiêu khớp đúng.
Tương tự TK khác cũng vậy bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: thanpham19051982

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA