V
Theo công văn 4355 (3/4/2012) một số nhà cung cấp của Cty đã thu hồi hóa đơn đã xuất sau ngày 3/4/2012 (vì số tiền trên hóa đơn thể hiện bằng ngoại tệ) để hủy đi và xuất lại hóa đơn mới. NCC đã xuất trả các hóa đơn tương ứng cho Cty mình vào T8/2012, và mình cũng làm kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT cho những hóa đơn hủy. Mình muốn hỏi là, trên sổ sách của tháng đã hạch tóan các hóa đơn hủy thì mình sửa (xóa hẳn đi) các bút tóan đã hạch toán rồi nhập lại hóa đơn mới vào tháng 8, hay giữ nguyên các bút toán đã hạch toán rồi làm bút toán điều chỉnh cho phần thuế điều chỉnh giảm? Nếu làm bút toán điều chỉnh giảm thì hạch toán ntn a? Mong mọi người hướng dẫn giúp mình. Thnks mọi người nhiều.