L
Tình hình là công ty bên em kê khai các hóa đơn đầu vào và ra đều đầy đủ.
Nhưng do một vài sự cố nên phần chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) trên tờ khai
của kỳ này và chỉ tiêu 43(Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) của tờ khai kỳ trước bị sai lệch.
Mà những mấy tờ khai liền lại đều vào năm ngoái.
À, còn trường hợp như thế này nữa ạ.
em so trong tờ khai và phần kết xuất thì có lỗi như sau:
VD: Giá trị HHDV mua vào chưa thuế là 17.999.982
Thuế GTGT 10%
thì ở cột Thuế GTGT (trong tờ khai) nó thành 1.800.018 nhưng ở phần kết xuất giá trị của nó vẫn đúng
Giờ em phải kê khai bổ sung lại nhưng ko biết phải làm như thế nào.
Ai biết thì chỉ hộ em với nhé.
Thanks các bác!
Nhưng do một vài sự cố nên phần chỉ tiêu 22 (Thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) trên tờ khai
của kỳ này và chỉ tiêu 43(Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) của tờ khai kỳ trước bị sai lệch.
Mà những mấy tờ khai liền lại đều vào năm ngoái.
À, còn trường hợp như thế này nữa ạ.
em so trong tờ khai và phần kết xuất thì có lỗi như sau:
VD: Giá trị HHDV mua vào chưa thuế là 17.999.982
Thuế GTGT 10%
thì ở cột Thuế GTGT (trong tờ khai) nó thành 1.800.018 nhưng ở phần kết xuất giá trị của nó vẫn đúng
Giờ em phải kê khai bổ sung lại nhưng ko biết phải làm như thế nào.
Ai biết thì chỉ hộ em với nhé.
Thanks các bác!