Y
Công ty mình thuê dịch vụ làm sổ sách và khai báo thuế bên ngoài, cuối tháng mình đưa hóa đơn ,chứng từ để họ làm. Trong tháng 9, có 1 hóa đơn với số tiền 2 triệu, ngày 10/10 mình mới nhận được hóa đơn này, vậy cho mình hỏi: hóa đơn này để tháng 10 hạch toán được không? về khai thuế GTGT thì dễ rồi, còn thuế TNDN thì sao? có được là cp hợp lệ ko? (Vì ghi nhận dthu - chi phí tại thời điểm phát sinh trong sổ nhật ký chung)