L
Tư vấn giúp mình với.
Bên mình lỡ xuất 2 hóa đơn (cùng 1 nội dung, số tiền của 1 hợp đồng) cho khách từ tháng 1/2012. Đã kê khai và nộp thuế rồi.
Giờ (tháng 12 rồi) khách hàng mới thanh toán của 1 hóa đơn, và trả lại 1 hóa đơn kia bảo bên mình làm hủy.
Về mặt quản lý nội bộ thì sẽ phải chấn chỉnh lại. Nhưng các bạn giúp mình về phần kê khai thuế của hóa đơn trả lại thì bây giờ xử lý thế nào:
- Làm biên bản hủy, và kê khai giảm đầu ra tháng 12/2012?
- Hay chỉ giảm doanh thu, còn phần thuế không điều chỉnh (trừ vào lương của nhân viên làm sai)?
- ...
Giúp mình nhé. Thanks!
Bên mình lỡ xuất 2 hóa đơn (cùng 1 nội dung, số tiền của 1 hợp đồng) cho khách từ tháng 1/2012. Đã kê khai và nộp thuế rồi.
Giờ (tháng 12 rồi) khách hàng mới thanh toán của 1 hóa đơn, và trả lại 1 hóa đơn kia bảo bên mình làm hủy.
Về mặt quản lý nội bộ thì sẽ phải chấn chỉnh lại. Nhưng các bạn giúp mình về phần kê khai thuế của hóa đơn trả lại thì bây giờ xử lý thế nào:
- Làm biên bản hủy, và kê khai giảm đầu ra tháng 12/2012?
- Hay chỉ giảm doanh thu, còn phần thuế không điều chỉnh (trừ vào lương của nhân viên làm sai)?
- ...
Giúp mình nhé. Thanks!