S
Cty em đang xây dựng, chỉ có 1 mình em theo dõi TGNH (VND, USD) và TM trên phần mềm kế toán.Vậy:
- 1.TH rút TGNH KEB (USD) nhập quỹ em ko theo dõi trên Phiếu thu mà lấy số liệu từ chứng từ ngân hàng thì có sao ko? bởi nếu em theo dõi trên PT tiền mặt VND lên báo cáo sẽ bị sai vì tiền rút từ NH là USD cơ mà.
- 2. Khi công ty em làm hợp đồng với công ty A (số tiền ghi trên Hđồng là VND, trả chậm theo hình thức 30%-40%-30%)
- nhưng khi thanh toán lần 1 sếp em rút tiền GNH USD đúng = 30%*tổng trị giá HĐ), khi hóa đơn về phản ánh số tiền trên là VNĐ (tất nhiên là thế rồi).vậy em se phải hạch toán thế nào đây.
- 3. Làm hợp đồng với công ty B, trả dần bằng USD , lấy tỷ giá tại thời điểm thanh toán, vậy em có phải tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ko?(theo em thì ko bởi nó có bị lỗ gì đâu, tại thời điểm ký HĐ sao có thể ghi sổ công nợ TK331 được)
- 4.Theo dõi TGNH USD em phải theo dõi chệnh lệch tỷ giá hối đoái ntn, phương pháp ra sao?Các bác chỉ júp em với, hiện giờ em chỉ theo dõi chênh lệch tỷ giá trên nghiệp vụ chi lương(khi tính lương lấy tỷ giá chung là 16,000 mà).
- Hôm nọ đọc lại sách KT em mới jật mình vì thấy trong sách ghi cả phương pháp Fifo và Lifo đối với tiền ngoai tệ.
Tiện đây cho em hỏi luôn nhé, chi phí thuê phòng may mẫu, mua vật liệ (vải, khoá), mua công cụ dụng cụ xuất trực tiếp cho phòng may mấu, em phải cho vào TK nào?công ty em vẫn chưa có phân xưởng SX hay kho gì cả, SP SX ra và xuất đi chỉ xuất theo số lượng chứ ko có giá thành(xuất nội bộ cho công ty mẹ mà) em phải hạch toán ra sao đây. Hichic. Mà em mới ra trường, đôi khi còn phải hạch toán cả tiền mua cát cho xây dựng, mua gỗ về tự chế bàn ghế.
- Sắp phải lên số dư đầu kỳ, làm báo cáo đệ trình cho sếp rồi, em hoang mang wá
- Em cảm ơn các bác nhìu nhìu
:boldred:
- 1.TH rút TGNH KEB (USD) nhập quỹ em ko theo dõi trên Phiếu thu mà lấy số liệu từ chứng từ ngân hàng thì có sao ko? bởi nếu em theo dõi trên PT tiền mặt VND lên báo cáo sẽ bị sai vì tiền rút từ NH là USD cơ mà.
- 2. Khi công ty em làm hợp đồng với công ty A (số tiền ghi trên Hđồng là VND, trả chậm theo hình thức 30%-40%-30%)
- nhưng khi thanh toán lần 1 sếp em rút tiền GNH USD đúng = 30%*tổng trị giá HĐ), khi hóa đơn về phản ánh số tiền trên là VNĐ (tất nhiên là thế rồi).vậy em se phải hạch toán thế nào đây.
- 3. Làm hợp đồng với công ty B, trả dần bằng USD , lấy tỷ giá tại thời điểm thanh toán, vậy em có phải tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ko?(theo em thì ko bởi nó có bị lỗ gì đâu, tại thời điểm ký HĐ sao có thể ghi sổ công nợ TK331 được)
- 4.Theo dõi TGNH USD em phải theo dõi chệnh lệch tỷ giá hối đoái ntn, phương pháp ra sao?Các bác chỉ júp em với, hiện giờ em chỉ theo dõi chênh lệch tỷ giá trên nghiệp vụ chi lương(khi tính lương lấy tỷ giá chung là 16,000 mà).
- Hôm nọ đọc lại sách KT em mới jật mình vì thấy trong sách ghi cả phương pháp Fifo và Lifo đối với tiền ngoai tệ.
Tiện đây cho em hỏi luôn nhé, chi phí thuê phòng may mẫu, mua vật liệ (vải, khoá), mua công cụ dụng cụ xuất trực tiếp cho phòng may mấu, em phải cho vào TK nào?công ty em vẫn chưa có phân xưởng SX hay kho gì cả, SP SX ra và xuất đi chỉ xuất theo số lượng chứ ko có giá thành(xuất nội bộ cho công ty mẹ mà) em phải hạch toán ra sao đây. Hichic. Mà em mới ra trường, đôi khi còn phải hạch toán cả tiền mua cát cho xây dựng, mua gỗ về tự chế bàn ghế.
- Sắp phải lên số dư đầu kỳ, làm báo cáo đệ trình cho sếp rồi, em hoang mang wá
- Em cảm ơn các bác nhìu nhìu
:boldred: