N
Em có vấn đề cực kỳ rắc rối mặc dù em đã gặp quản lý thuế của công ty nhờ giúp đỡ nhưng mãi mà người ta ko cho hướng giải quyết thế nào em ko biết phải làm sao.nhờ các anh chị trong diễn đàn giúp em với ạ.
vấn đề thế này ak.:005:
Em có ba hóa đơn sau đều là hóa đơn đầu vào ạ:
Ngày 11/07/2013 số hóa đơn 0009126 VAT = 372 727
Ngày 25/07/13 số hóa đơn 0000174 VAT = 110.000
Ngày 29/07/13 số hóa đơn 0003035 VAT = 1.168.820
Ba hóa đơn trên do tháng 07 em bỏ sót không kê khai và tháng 09 em phát hiện hóa đơn ngày 25/7 em chưa kê khai và em khai bổ sung nhưng lại ko khai vào bảng kê mà lại điều chỉnh trực tiếp vào mục (38) : 110.000
đến tháng 11/2013
Tháng 11/2013 làm mẫu KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp : 1.921.547 trên mẫu KHS01 mà ko kê vào bảng kê 01GTGT( do cộng sai nên mới có số 1.921.547 này ak)
Vậy anh chị chỉ giúp em bây giờ em phải điều chỉnh số liệu thế nào và nếu ba hóa đơn trên không được tính khấu trừ thì đơn vị em phải bị nộp phạt do chậm nộp tiền VAT từ tháng 11/2013 ạ?
huhu
vấn đề thế này ak.:005:
Em có ba hóa đơn sau đều là hóa đơn đầu vào ạ:
Ngày 11/07/2013 số hóa đơn 0009126 VAT = 372 727
Ngày 25/07/13 số hóa đơn 0000174 VAT = 110.000
Ngày 29/07/13 số hóa đơn 0003035 VAT = 1.168.820
Ba hóa đơn trên do tháng 07 em bỏ sót không kê khai và tháng 09 em phát hiện hóa đơn ngày 25/7 em chưa kê khai và em khai bổ sung nhưng lại ko khai vào bảng kê mà lại điều chỉnh trực tiếp vào mục (38) : 110.000
đến tháng 11/2013
Tháng 11/2013 làm mẫu KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp : 1.921.547 trên mẫu KHS01 mà ko kê vào bảng kê 01GTGT( do cộng sai nên mới có số 1.921.547 này ak)
Vậy anh chị chỉ giúp em bây giờ em phải điều chỉnh số liệu thế nào và nếu ba hóa đơn trên không được tính khấu trừ thì đơn vị em phải bị nộp phạt do chậm nộp tiền VAT từ tháng 11/2013 ạ?
huhu