Định khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  • Thread starter taichinhcong
  • Ngày gửi
T

taichinhcong

Guest
8/11/06
22
0
0
38
thanh hoa
Các bác ơi có một số nghiệp vụ liên quan đến khoán chi theo mấy cái nghị định mới e,m chưa hiểu lắm. Mong các bác giúp em. Giáo trình của trường em chưa cập nhạt kịp nên không có cái tham khảo:
1. Nhận thông báo về dự toán chi ngân sách được giao. trong đó dự toán chi thường xuyên là 800.000, dự toán theo đơn đặt hàng của NN là 350000, dự toán chi dự án là 150000, trong đó nhu cầu chi của đơn vị trong quý I đã thông báo gửi KB là: -dự toán chi HĐ thường xuyên 160.000
- dự toán chi thực hiện thao đơn đặt hàng: 70000
- dự toán chi dự án: 30000
Hạch toán nghiệp vụ này thế nào cá bác giúp em với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
taichinhcong nói:
Các bác ơi có một số nghiệp vụ liên quan đến khoán chi theo mấy cái nghị định mới e,m chưa hiểu lắm. Mong các bác giúp em. Giáo trình của trường em chưa cập nhạt kịp nên không có cái tham khảo:
1. Nhận thông báo về dự toán chi ngân sách được giao. trong đó dự toán chi thường xuyên là 800.000, dự toán theo đơn đặt hàng của NN là 350000, dự toán chi dự án là 150000, trong đó nhu cầu chi của đơn vị trong quý I đã thông báo gửi KB là: -dự toán chi HĐ thường xuyên 160.000
- dự toán chi thực hiện thao đơn đặt hàng: 70000
- dự toán chi dự án: 30000
Hạch toán nghiệp vụ này thế nào cá bác giúp em với!
Khi rút dự toán quý một.
bạn hạch toán
HĐ thường xuyên 160.000
Nợ TK 4611
Có TK 1111
thực hiện thao đơn đặt hàng: 70000
Nợ TK 4611 (Chi tiết theo từng Đơn đặt hàng)
Có TK 1111
chi dự án: 30000
Nợ TK 462 (Chi tiết theo từng dự án)
Có TK 1111
Chúc bạn thành công
 
M

Mai Thế Nam

Guest
24/1/07
25
1
0
Quy Nhơn
vuongdinhnam nói:
Khi rút dự toán quý một.
bạn hạch toán
HĐ thường xuyên 160.000
Nợ TK 4611
Có TK 1111
thực hiện thao đơn đặt hàng: 70000
Nợ TK 4611 (Chi tiết theo từng Đơn đặt hàng)
Có TK 1111
chi dự án: 30000
Nợ TK 462 (Chi tiết theo từng dự án)
Có TK 1111
Chúc bạn thành công

Xem lai! hinh nhu sai roi ong anh!
 
L

langriser

Guest
28/1/05
72
6
0
41
Nha Trang
Hic mình nghĩ bạn Nam đang làm việc ở Kho Bạc hay ngân hàng mà định khoản ngược vậy bạn, vì vậy rút tiền về thì định khoản Có 111 thua
Qua câu hỏi của bạn tài chính công mình nghĩ chắc bạn là sinh viên nên mới hỏi những câu chưa qua thực tế, và câu này cũng vậy, mình hỏi thật bạn đã bao giờ thấy thông báo giao dự toán chưa vậy hả bạn.Thông thường giấy giao dự toán cho các đơn vị vừa có số tổng lại vừa chi tiết cho từng quý, đối với dự toán chi thường xuyên và theo đơn đặt hàng của nhà nước bạn định khoản là Nợ 008, còn dự toán chi dự án là Nợ 009. Đối với cái đề này chẳng liên quan gì đến khoán chi cả vì nó không nói rõ, nếu đơn vị là khoán chi hành chính thì ta định khoản là Nợ 004. Thân chào
 
  • Like
Reactions: cicus90
T

thanhvien

Guest
25/4/06
29
0
1
41
Hà Nội
Mình cũng nghĩ là bạn vuongdinhnam định khoản ngược so với kế toán tại đơn vị HCSN rồi! Tại ngân hàng định khoản vậy có lẽ hợp lý hơn.
 
V

vnhieu86

Guest
13/9/06
1
0
0
tp.hcm
đây đây, tùy mình chuyên về kế toán DN, nhưng có bít qua về któan HCSN, các bạn xem qua mình định khoản hen:
1. khi nhân được thông báo của cơ quan chủ quản cấp trên, bạn hoạch toán như sau:
- đối với dự toán chi thường xuyên:
Nợ Tk 008(1) 800.000
- đối với dự toán chi theo ơn đặt hàng:
Nợ Tk 008(2) 350.000
- đối với dự toán chi theo dự án:
Nợ TK 009 150.000
2. quý I, khi nhận tiền từ kho bạc theo giấy rút dự toán kiêm lãnh tiền mặt ( hay kiêm chuyển khoản) kế toán ghi như sau:
-đối với chi hoạt động:
Nợ TK 111,112,331,152,211,.... 160.000
có TK 461 160.000
đồng thời ghi đơn: Có TK 008(1) 160.000
- đối với khoản chi theo đơn đặt hàng:
Nợ TK 111,112,152,211,331,..... 70.000
Có TK 465 70.000
đồng thời ghi đơn: Có TK 008(2) 70.000
- đối với khoản chi theo dự án:
Nợ TK 111,112,152,211,331....... 30.000
Có TK 462 30.000
đồng thời ghi đơn: Có TK 009 30.000
zậy hen, các bác xem và góp ý ha. chúc thành công!
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Bạn Hiếu ĐK đúng rồi, nhưng nếu bạn là đơn vị khoán chi thì phần dự toán cấp để thực hiện khoán chi bạn đưa vào TK ngoài bảng là 004.
 
H

huuquang85

Guest
Vậy các bạn cho mình hỏi :
Ví dụ: khi mua VL trị giá 200.000 dùng cho hoạt động sự nghiệp, chi phí mua 1.000 đã trả bằng tiền mặt. Theo chế độ thi chúng ta Định Khoản
a) Nợ TK 152 200.000
Có TK 461(2) 200.000
b) Nợ TK 661 1.000
Có TK 111 1.000
- Tai sao chi phí liên quan đến VL,CCDC không được tính vào giá trị thực tế của VL,CCDC mà tính vào chi phí.
*Mình khá thắc mắc mong các bạn nói rõ giúp. Chân thành cảm ơn !!
 
hoanghuytu

hoanghuytu

Cao cấp
7/9/06
562
13
18
40
Thanh Hóa
Thông thường, khi mình định khoản bằng phần mềm thì theo dõi Tài khoản ngoài bảng ở TK 008.
 
Q

quan minh hien

Sơ cấp
21/1/09
29
0
6
39
hai phong
Ðề: Dịnh khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Mình đang có món sửa chữa bằng nguồn KP ko thường xuyên mà ko biết hạch toán thế nào mong các bạn góp ý như vậy có đúng ko:
-Sửa chữa nhà:
Nợ TK 2413/ có TK 4612
Nợ TK 2111/ Có TK 2413
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Ðề: Định khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Thiếu bút toán kết chuyển nữa nhé: Nợ 66122/Có 466
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: Dịnh khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Mình đang có món sửa chữa bằng nguồn KP ko thường xuyên mà ko biết hạch toán thế nào mong các bạn góp ý như vậy có đúng ko:
-Sửa chữa nhà:
Nợ TK 2413/ có TK 4612
Nợ TK 2111/ Có TK 2413

Thêm bút toán phản ánh nguồn hình thành TSCĐ như chiaxa1325 trả lời. Lưu ý với bạn là tại đơn vị HCSN thì khi ghi tăng TSCĐ phải đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ nhé.
 
K

kntrang

Guest
27/6/14
1
0
0
35
Bình Dương
Ðề: Định khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Làm ơn cho mình hỏi cách hạch toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp khi đơn vị mình là đơn vị mới thành lập, chưa có dự toán mà được tạm ứng , khi mình rút tạm ứng tiền mặt chi lương và hoạt động phần mềm tự sinh phiếu thu hạch toán : N11101/ có 46121, mà sếp mình lại bảo khi hạch toán phiếu thu tạm ứng về là hạch toán N 11101/ có 1121 vậy cái nào mới đúng đây???
 
H

hiepvo

Sơ cấp
14/7/09
7
0
0
nha trang
Ðề: Định khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Có QĐ giao dự toán thì ghi Nợ 008 và 009. Bạn gửi ra kho bạc thông báo của đơn vị nhu cầu chứ không phải là QĐgiao dự toán thì kho bạc không nhập dự toán cho đâu bạn ạ.
 
N

Ngapham109

Guest
29/10/14
1
0
1
32
Em mới vào làm cho nhà nước nên ko hiểu gì về hạch toán hết. Mong các bác, các anh, các chị giúp đỡ dùm em.
Cơ quan em là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100%, không được nhận nguồn kinh phí dự toán NN cấp về vậy em có cần phải dùng TK ngoại bảng 008, 004 ko??? Bên em hàng tháng thu được bao nhiu thì nộp vào kho bạc zậy nếu bên em làm UNC chuyển khoản trả tiền điện chẳng hạn thì phải hạch toán đầy đủ như thế nào? Mong ai giúp em có câu trả lời sớm
 
P

p172656498

Guest
16/3/10
1
0
1
41
hai phong
các bạn cho mình hỏi văn bản quyết định thông tư nào hướng dẫn định khoản kế toán trong đơn vị sự nghiệp có thu,Văn bản hướng dẫn mới nhất ấy
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
các bạn cho mình hỏi văn bản quyết định thông tư nào hướng dẫn định khoản kế toán trong đơn vị sự nghiệp có thu,Văn bản hướng dẫn mới nhất ấy
Chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19/2006 và thông tư 185/2010:

Nếu mua sách thì có thể mua cuốn này: http://sachtaichinh.org/sachtaichinh/Book.asp?module=41&cid=221&subid=85&nid=2740
(Giá hơi đắt, cuốn gốc năm 2006 chưa cập nhật thông tư 185 giá chỉ khoảng 120.000 đ)
 
G

Gaubeoo

Guest
13/11/14
4
0
1
32
các anh chị ơi, cho em hỏi hạch toán nhập thuốc và xuất thuốc cho các khoa/ xuất thuốc bán cho bệnh nhân trong bệnh viện công hạch toán như thế nào ạ?
Em cảm ơn!
 
B

bao lam

Guest
16/1/15
15
1
3
39
cac bạn cho mình hỏi, đơn vị mình có được giao dự toán 10 đ, psinh nghiệp vụ:
1 Rút tiền mặt về quỳ tạm ứng cho nghệ nhận: 10
Nợ 111/có 46121 : 10, đồng thời Có 008: 10
2.Chi tiền tạm ứng cho nghệ nhân theo dự toán được duyệt.
Nợ 3311/Có 1111: 10
3. Khi quyết toán, có chứng từ, chỉ phải chi cho nghệ nhân: 8
Nợ 66121/có 3311: 8
4. Thu lại 2 đ của nghệ nhân:
Nợ 111/Có 3311: 2
5.Nộp tiền thừa vào NSNN:
Nợ 46121/có 1111: 2
6. Nộp tiền điện hàng tháng : 2
Nợ 66121/có 46121, nhưng ko ghi Có 008, vì đã ghi có 008 ở nghiệp vụ 1 rồi.
Đây là nvu thực tế psinh tại cơ quan m, nhung m làm ngắn gọn cho dễ hiểu.Cho mình hỏi mình hạch toán như vậy đúng ko. Có thông tư, QĐ nào hướng dẫn cụ thể về hạch toán nộp tiền thừa vào NSNN nào ko, nhờ các thành viên chỉ giúp.
cho m bổ sung một chút nữa là nếu hách toán như trên thì trên Bảng cân đối, Bên có của 46121: 12đ, bên Nợ 46121: 2đ, dư cuối vân là 10 đồng như dự toán được giao. Tuy nhiên, ở Bảng tổng hợp tình hình kinh phí, kinh phí được giao se là 12 đồng, kinh phí sử dụng 10 đ, kinh phí chuyển sang kỳ sau; 2 đ
mem nào có kinh nghiệm giúp m vói, săp đến hạn quyết toán rồi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA