T
Công ty bạn mình thành lập tháng 5 năm 2013. Trong tháng 5 năm 2013 có 1 hợp đồng tư vấn trị giá 80triệu. Cuối tháng 5 hợp đồng tư vấn đó hoàn thành, đã có biên bản thanh lý và xuất hoá đơn. Mình hỏi về giá vốn thì bên mình chỉ có lương bộ phận kỹ thuật là chủ yếu,bạn mình đưa lương bộ phận kỹ thuật vào tk154 sau đó kết chuyển 632. Trong tháng 6 công ty bạn mình không có hợp đồng nào, nhưng vẫn phải trả lương cho bộ phận văn phòng và bộ phận quản lý. Mình hỏi khi tính thuế tndn tạm tính thì lương kỹ thuật tháng 6 hạch toán vào 154 hay 642, và có được đưa lương kỹ thuật vào làm giá vốn cho công trình tháng 5 không nhỉ. Và trong quý 4 công ty cũng không có công trình nào cả, thì lương bộ phận kỹ thuật sẽ được hạch toán như thế nào. Ai biết tư vấn hộ mình cái, Thanks