Không Có Nvktps

  • Thread starter caokienkt
  • Ngày gửi
C

caokienkt

Guest
8/2/07
13
0
0
39
Hai phong
Các bác ơi cho em hỏi nếu trong tháng chỉ có nghiệp vụ mua không có nghiệp vụ bán thì phải hạch toán như thế nào hả các bác?
Có hạch toán trên TK 911 được không?
Thanks
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phuc_tckt

Guest
21/3/07
32
0
0
40
Bên kia sông Đuống
Các bác ơi cho em hỏi nếu trong tháng chỉ có nghiệp vụ mua không có nghiệp vụ bán thì phải hạch toán như thế nào hả các bác?
Có hạch toán trên TK 911 được không?
Thanks

Chỉ có nghiệp vụ mua mà ko có nghiệp vụ bán, thì đương nhiên ko thể hạch toán giá vốn được rồi, còn các chi phí khác nếu có (chi phí lương nhân viên, chi phí khấu hao TSCĐ.... cuối tháng vẫn k/c vào TK 911 XĐKQKD bình thường
:alcon:
 
trinhan

trinhan

Guest
13/10/06
272
1
0
tp.hcm
- Bạn phải nói rõ hơn Công ty bạn mới thành lập hay đang hoạt động? Các khoản chi đó phát sinh cho tháng đó hay cho nhiều kỳ sau....

TH 1: Nếu phát sinh trong tháng và Công ty phải yêu cầu tính toán lãi lỗ hàng tháng, thì cuối tháng vẫn kết chuyển được. Coi như 1 khoản lỗ vì không có doanh thu.

TH2: Nếu khoản chi phát sinh nhiều tháng và Công ty phải yêu cầu tính toán lãi lỗ hàng tháng, thì bạn nên treo lại. Khi có doanh thu ghi nhận phù hợp.

TH3: Nếu nó là dự án thì phải treo ở TK 2412 khi kết thúc DA mới xử lý tăng.
 
C

caokienkt

Guest
8/2/07
13
0
0
39
Hai phong
Công ty mình đang hoạt động. các khoản chi phát sinh trong tháng :như tiền luơng, tiền thuê nhà.....
Nếu trường hợp tình trạng này kéo dai nhiều tháng( hàng hóa không bán được) thì vẫn hạch toán như trường hợp 1 được chứ
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Đó là một trong những chi phí hợp lý mà đơn vị phải chịu mặt dù tháng đó kinh doanh chưa có kết quả mà bạn và vẫn phải theo dõi tính lãi lỗ theo hàng tháng.
 
trinhan

trinhan

Guest
13/10/06
272
1
0
tp.hcm
Công ty mình đang hoạt động. các khoản chi phát sinh trong tháng :như tiền luơng, tiền thuê nhà.....
Nếu trường hợp tình trạng này kéo dai nhiều tháng( hàng hóa không bán được) thì vẫn hạch toán như trường hợp 1 được chứ

- Hoàn toàn được, Vì trên thực tế sẽ xảy ra trường hợp có tháng lỗ năng, nhưng có tháng lại lời nhiều. Cuối năm sẽ phản ảnh đúng số thực tế hoạt động.
Bạn nên tư vấn cho BLĐ có hoạch định hàng tháng (Doanh thu và chi phí) thì có thể treo TK 142 được và kết chuyển vào cuối quý.
 
C

caokienkt

Guest
8/2/07
13
0
0
39
Hai phong
Kết chuyển tài khoản 142 vào cuối quý thì kết chuyển như thế nào
 
ketoan314

ketoan314

Guest
31/10/06
127
0
0
TPHCM
Bạn chuyển phần chi phí vài TK142(2). Và đề dành đó. Chờ có doanh thu thì chuyển ra 911.
Mình học vậy đó. Không biết thực tế làm vậy có được không. Các bạn cho ý kiến nha.
 
P

phuc_tckt

Guest
21/3/07
32
0
0
40
Bên kia sông Đuống
Bạn chuyển phần chi phí vài TK142(2). Và đề dành đó. Chờ có doanh thu thì chuyển ra 911.
Mình học vậy đó. Không biết thực tế làm vậy có được không. Các bạn cho ý kiến nha.
Trong trường hợp Chi phí lớn ko tương xứng với Doanh thu trong tháng hoặc trong tháng Doanh thu hầu như ko có thì có thể phân bổ 1 phần chi phi vào chi phí chờ phân bổ 142 để k/c cho kỳ sau, vào kỳ sau sẽ k/c lại TK này vào TK chi phí để XDKQ:alcon:
 
R

redsea

Trung cấp
21/5/07
79
1
8
HN
Kết chuyển tài khoản 142 vào cuối quý thì kết chuyển như thế nào

Mình cũng không hiểu cái này :| Bạn nào có thể nêu ví dụ, định khoản rõ giúp bọn tớ hiểu thêm được không ?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Mình cũng không hiểu cái này :| Bạn nào có thể nêu ví dụ, định khoản rõ giúp bọn tớ hiểu thêm được không ?

VN: Chi phí quản lý cả năm: 40.000.000đ
thì giờ ko kết chuyển hết sang 911 nữa mà đưa vào 142 một phần
N911:10tr
N142:30tr
C642:40tr
Sang năm bạn kết chuyển tiếp N911/C142:30tr
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
VN: Chi phí quản lý cả năm: 40.000.000đ
thì giờ ko kết chuyển hết sang 911 nữa mà đưa vào 142 một phần
N911:10tr
N142:30tr
C642:40tr
Sang năm bạn kết chuyển tiếp N911/C142:30tr

Bạn nhầm 142 với 242 rồi. Bây giờ 142 là k/ trong năm mà, còn 242 mới có chuyện sang năm chuyển tiếp:quiet:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Bạn nhầm 142 với 242 rồi. Bây giờ 142 là k/ trong năm mà, còn 242 mới có chuyện sang năm chuyển tiếp:quiet:
uh! Xin lỗi mình nhầm! 242 trong VD trên mới đúng.
 
ketoan314

ketoan314

Guest
31/10/06
127
0
0
TPHCM
Ủa? Cái vũ 142 với 242 là sao?
Dthu hoặc chi phí chờ kết chuyển để xác định KQKD thì chỉ để ở 142(2) thôi mà.
242 hay 142(1) đâu dính gì tới vụ này.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA