H
chào các anh chị.
e có vấn đề này mong các anh chị giúp e ạ.
Công ty em mới thành lập tháng 9/2012, ký 2 hợp đồng tư vấn thiết kế ( đo đạc trắc địa), thanh toán theo tiến độ công trình chứ k theo khối lượng. Các chi phí phát sinh gồm chi phí tiếp khách, vppp, kh máy móc, máy tính, chi phí lương
1 hợp đồng trị giá 300tr chưa thanh toán, chưa xuất hóa đơn.
1 hợp đồng 400 tr chưa hoàn thành nhưng tháng 12 có xuất 1 hóa đơn tạm ứng cho khách hàng số tiền 50tr, kh đã thanh toán bằng ck. Hết t12 chưa hoàn thành hợp đồng.
các anh chị hướng dẫn e cachs phân bố chi phí vào các hợp đồng với ạ.
hóa đơn xuất cho khách hàng 50tr thì định khoản ntn?
e mới làm nên còn lơ ngơ quá, mong các anh chị giúp đỡ e.
e cảm ơn ạ.
e có vấn đề này mong các anh chị giúp e ạ.
Công ty em mới thành lập tháng 9/2012, ký 2 hợp đồng tư vấn thiết kế ( đo đạc trắc địa), thanh toán theo tiến độ công trình chứ k theo khối lượng. Các chi phí phát sinh gồm chi phí tiếp khách, vppp, kh máy móc, máy tính, chi phí lương
1 hợp đồng trị giá 300tr chưa thanh toán, chưa xuất hóa đơn.
1 hợp đồng 400 tr chưa hoàn thành nhưng tháng 12 có xuất 1 hóa đơn tạm ứng cho khách hàng số tiền 50tr, kh đã thanh toán bằng ck. Hết t12 chưa hoàn thành hợp đồng.
các anh chị hướng dẫn e cachs phân bố chi phí vào các hợp đồng với ạ.
hóa đơn xuất cho khách hàng 50tr thì định khoản ntn?
e mới làm nên còn lơ ngơ quá, mong các anh chị giúp đỡ e.
e cảm ơn ạ.