Mình mới kiểm tra lại sổ sách của một CTY mới. Thì thấy ở TK 3331 có số dư nằm bên Có. Mà khi ta hạch toán TK này thì cuối kỳ kết chuyển qua 133 để tính thuế nộp hay là khấu trừ. Vậy sao ở đây lại có số dư được. Và giờ nó có thì ta phải làm gì với số đó. Nghĩa là nộp nhà nước hay là để vậy.
P/S: Có Search trong Forum có vài bài hỏi nhưng chưa thấy câu trả lời thống nhất nên mạn phép lập Topic hỏi. Và không tìm thấy kế toán thuế nên Post vào đây. Sai mong MOD Move giùm. Xin cảm ơn.
P/S: Có Search trong Forum có vài bài hỏi nhưng chưa thấy câu trả lời thống nhất nên mạn phép lập Topic hỏi. Và không tìm thấy kế toán thuế nên Post vào đây. Sai mong MOD Move giùm. Xin cảm ơn.