D
Cả nhà cho mình hỏi . Cty mình có CCDC nhung mua về mình không nhập kho mà cho ngay vào TK 142.1
Nhưng cuối kỳ không phân bổ sang TK 642 nên TK 142 vẫn còn dư rất nhiều.
Mình muốn hỏi là hạch toán như vậy có đúng không
Tại mình biết là đã cho vào Tk 142 là cuối kỳ mình phải kết chuyển vào TK 642 nhung kế toán bên minh làm không kết chuyển do năm đó lỗ nhiều. Giờ mình phải hạch toán lại chi phí 142 của năm truoc the nao?
Mọi người giúp đỡ mình với!
Nhưng cuối kỳ không phân bổ sang TK 642 nên TK 142 vẫn còn dư rất nhiều.
Mình muốn hỏi là hạch toán như vậy có đúng không
Tại mình biết là đã cho vào Tk 142 là cuối kỳ mình phải kết chuyển vào TK 642 nhung kế toán bên minh làm không kết chuyển do năm đó lỗ nhiều. Giờ mình phải hạch toán lại chi phí 142 của năm truoc the nao?
Mọi người giúp đỡ mình với!