H
Chào các anh chị.
em mới đi làm cho công ty xây dựng. ở đây dùng phần mềm kế toán, người ta mở các tiểu khoản để theo dõi riêng cho từng công trình.
Ví dụ công trình A thì có các tiểu khoản (tk cấp 2 nhé) tương ứng là: 621.01; 622.01; 623.01; 627.01; 154.01; 632.01; 511.01; 911.01; 421.01
không biết mở tiểu khoản như thế để hạch toán doanh thu chi phí chi tiết cho từng công trình có hợp lý không? ở các công ty xây dựng khác thì theo dõi như thế nào ạ?
em thấy nếu mở tiểu khoản như trên thì sẽ khó khăn ở chỗ: với các tài khoản có nhiều tk cấp 2 như tk623, 627 thì nếu mở tiểu khoản cho từng công trình nữa thì tk sẽ rất nhiều.
Thứ hai là: nếu mở tiểu khoản như trên thì khi hạch toán với các tk 6..; 511 thì không có vấn đề gì. nhưng với tk 911 và 421 thì tài khoản mẹ sẽ khác tổng các tài khoản con, bởi máy sẽ kết chuyển tự động 632; 511 sang 911 con có đuôi tương ứng; còn các chi phí khác (642...) thì kết chuyển thẳng vào tk 911 mẹ. Nó sẽ kết chuyển tương tự sang 421 mẹ và con -> tức là lợi nhuận công ty và lợi nhuận công trình -> em thấy không hợp lý ở chỗ này bởi vì khi xử lý lợi nhuận phải xử lý từ tk con, chẳng lẽ lại là chia lợi nhuận của công trình A, công trình B?
Mong các anh chị giúp em hiểu rõ hơn vấn đề này nhé.
em mới đi làm cho công ty xây dựng. ở đây dùng phần mềm kế toán, người ta mở các tiểu khoản để theo dõi riêng cho từng công trình.
Ví dụ công trình A thì có các tiểu khoản (tk cấp 2 nhé) tương ứng là: 621.01; 622.01; 623.01; 627.01; 154.01; 632.01; 511.01; 911.01; 421.01
không biết mở tiểu khoản như thế để hạch toán doanh thu chi phí chi tiết cho từng công trình có hợp lý không? ở các công ty xây dựng khác thì theo dõi như thế nào ạ?
em thấy nếu mở tiểu khoản như trên thì sẽ khó khăn ở chỗ: với các tài khoản có nhiều tk cấp 2 như tk623, 627 thì nếu mở tiểu khoản cho từng công trình nữa thì tk sẽ rất nhiều.
Thứ hai là: nếu mở tiểu khoản như trên thì khi hạch toán với các tk 6..; 511 thì không có vấn đề gì. nhưng với tk 911 và 421 thì tài khoản mẹ sẽ khác tổng các tài khoản con, bởi máy sẽ kết chuyển tự động 632; 511 sang 911 con có đuôi tương ứng; còn các chi phí khác (642...) thì kết chuyển thẳng vào tk 911 mẹ. Nó sẽ kết chuyển tương tự sang 421 mẹ và con -> tức là lợi nhuận công ty và lợi nhuận công trình -> em thấy không hợp lý ở chỗ này bởi vì khi xử lý lợi nhuận phải xử lý từ tk con, chẳng lẽ lại là chia lợi nhuận của công trình A, công trình B?
Mong các anh chị giúp em hiểu rõ hơn vấn đề này nhé.