T
Các bác giúp em với ạ!
Em mới làm kế toán cho 1 Cty hoàn thiện nội thất, trong đó có công trình đang làm dở dang từ những năm trước, và thực tế là không làm nữa ạ, và cũng không thể quyết toán được (có hợp đồng thi công với chủ đầu tư).
Kế toán cũ hạch toán dư Nợ 154: 1.500tr
Các khoản chủ đầu tư ứng trước theo hợp đồng là dư Có 131: 1.000tr (kế toán không xuất hóa đơn cho khoản này)
Cuối năm nay làm báo cáo tài chính, Sếp yêu cầu kế toán xử lý công trình này vì không thể quyết toán được (công trình đã dừng thi công từ 3 năm trước).
Vậy em phải làm như thế nào cho đúng ạ??? :wall: :wall: :wall:
Các bác chỉ bảo em với ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều.
Em mới làm kế toán cho 1 Cty hoàn thiện nội thất, trong đó có công trình đang làm dở dang từ những năm trước, và thực tế là không làm nữa ạ, và cũng không thể quyết toán được (có hợp đồng thi công với chủ đầu tư).
Kế toán cũ hạch toán dư Nợ 154: 1.500tr
Các khoản chủ đầu tư ứng trước theo hợp đồng là dư Có 131: 1.000tr (kế toán không xuất hóa đơn cho khoản này)
Cuối năm nay làm báo cáo tài chính, Sếp yêu cầu kế toán xử lý công trình này vì không thể quyết toán được (công trình đã dừng thi công từ 3 năm trước).
Vậy em phải làm như thế nào cho đúng ạ??? :wall: :wall: :wall:
Các bác chỉ bảo em với ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều.