I
:wall: Các anh chị ơi! Trong tháng 10 cty em phải trả cước tàu cao hơn 4,5USD/const so với báo giá (tất cả là 7 const). Cty dịch vụ cũng đã đồng ý trả lại số tiền chênh lệch đó cho cty em. Cty dịch vụ điều chỉnh giảm số tiền chênh lệch đó vào hóa đơn của tháng 11. Em hạch toán thế nào?
Và cho em hỏi thêm về công nợ cũng rắc rối 1 ít. Tháng 10 phát sinh nhưng họ xuất hóa đơn 1 nửa còn lại họ xuất hóa đơn trong tháng 11. Vậy em phải hạch toán thế nào cho đúng? Các anh chị hãy giúp em với.
Và cho em hỏi thêm về công nợ cũng rắc rối 1 ít. Tháng 10 phát sinh nhưng họ xuất hóa đơn 1 nửa còn lại họ xuất hóa đơn trong tháng 11. Vậy em phải hạch toán thế nào cho đúng? Các anh chị hãy giúp em với.