A
Công ty em không hạch toán tăng tài sản cũng như không trích khấu hao cho tài sản cố định thuê tài chính này. Nếu được nhờ các anh chị chỉ cụ thể cho em cách hạch toán. Hợp đồng thuê tài chính này có kèm theo cả bảng tính lãi và nợ gốc hàng tháng phải trả. Nếu hạch toán em có thể công dồn từ tháng phát sinh đến cuối năm 2006 và từ đầu năm 2007 cho đến nay không ah? Làm như vậy có sai về nguyên tắc kế toán không? Tháng 11 này em có nhận được 1 hóa đơn của tài sản thuê tài chính này và em đã hạch toán thuế. Nhờ các anh chị giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều!