M
Xin chào tất cả các bạn thành viên.:1luvu:
Ai đó hãy giúp tôi làm sáng tỏ vấn đề này:
Tôi đang công tác tại 1 công ty áp dụng chế độ hạch toán phụ thuộc với các đơn vị thành viê. (quản lí tài chính thông qua tài khoản 136)
Vừa qua công ty tôi có mua (nhập khẩu) 01 TSCĐ thuộc diện được miễn thuế GTGT, công ty thanh toán với bên bán bằng EUR mua của nganhàng. Đến nay đã hoàn thiện các thủ tục và nhận được TSCĐ về công ty, đã giao cho đơn vị thành viên quản lí.
Tỷ giá trong tờ khai nhập khẩu là: 20561; tỷ giá hạchtoán áp dụng cho niên độ 2007 của công ty tôi là: 21267.
Và tôi đã hạch toán như sau:
Nợ 211/có 136: nguyên giá EUR* 21267 +chi phí NH+ chi phí khác
Nợ 211/có 33312: thuế nhập khẩu
Tôi muốn hỏi các bạn cách hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do 2 tỷ trên như thế nào?
Xin cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn.:friend:
Ai đó hãy giúp tôi làm sáng tỏ vấn đề này:
Tôi đang công tác tại 1 công ty áp dụng chế độ hạch toán phụ thuộc với các đơn vị thành viê. (quản lí tài chính thông qua tài khoản 136)
Vừa qua công ty tôi có mua (nhập khẩu) 01 TSCĐ thuộc diện được miễn thuế GTGT, công ty thanh toán với bên bán bằng EUR mua của nganhàng. Đến nay đã hoàn thiện các thủ tục và nhận được TSCĐ về công ty, đã giao cho đơn vị thành viên quản lí.
Tỷ giá trong tờ khai nhập khẩu là: 20561; tỷ giá hạchtoán áp dụng cho niên độ 2007 của công ty tôi là: 21267.
Và tôi đã hạch toán như sau:
Nợ 211/có 136: nguyên giá EUR* 21267 +chi phí NH+ chi phí khác
Nợ 211/có 33312: thuế nhập khẩu
Tôi muốn hỏi các bạn cách hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do 2 tỷ trên như thế nào?
Xin cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn.:friend: