Bảng cân đối tài khoản

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




kết quả từ 1 tới 6 trên 6
8,231 lượt xem
  1. 1,2,3....cố lên bà con ơi Hình đại diện của hanghai
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Địa chỉ
    GL
    Bài gửi
    92
    Post Thanks / Like
    hanghai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    12-01-2008, 18:09 #1
    Các Anh chị giúp em:
    Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
    TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    PS trong năm : số dương bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
    PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
    Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của HOANGNAM
    Tham gia ngày
    Oct 2004
    Địa chỉ
    Binh duong
    Tuổi
    48
    Bài gửi
    1,257
    Post Thanks / Like
    HOANGNAM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hanghai Xem bài
    Các Anh chị giúp em:
    Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
    TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    PS trong năm : số dương bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
    PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
    Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?
    Ở Bảng cân đối TK thì không có chuyện ghi số liệu trong dấu ngoặc đơn. Việc ghi trong dấu ngoặc đơn chỉ có ở Bảng cân đối kế toán.

  4. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Tuổi
    46
    Bài gửi
    3,684
    Post Thanks / Like
    levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi hanghai Xem bài
    Các Anh chị giúp em:
    Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
    TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    PS trong năm : số dương bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
    TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
    PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
    Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
    Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?
    Số liệu TK 214 không có số dư Nợ. Nếu người làm kế toán trước em ghi số dư là Nơ ( ghi trong ngoặc ) là ghi sai.
    Số dư TK 421 cũng vậy, trong bảng Cân đồi TK ( Bảng cân đối, đối chiếu số phát sinh Tài khoản) hoặc ghi Có, hoặc Nợ, ghi đen bình thường, không ghi trong ngoặc đơn.
    Bạn bỏ qua lỗi đó và ghi vào sổ TK 214 là số dư Có và TK 421 là sớ dư Nợ để theo dõi, ghi sổ tiếp. Sẽ không ai bắt lỗi bạn. Dù bạn chuyển số dư không đ1ung với số dư cuối kỳ trước, nhưng cái sai đó là đúng, để sửa sai của người trước

    Chào bạn.

  5. Thành viên Hình đại diện của thotrang1986
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Địa chỉ
    Mặt trăng
    Tuổi
    28
    Bài gửi
    33
    Post Thanks / Like
    thotrang1986 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Bảng CĐPS mà bạn đưa ra kế toán trước làm hoàn toàn sai.Bạn làm theo cách của bác Levanton đi nhưng làm sai nguyên tắc kế toán như vậy có bị phạt không bác levanton ?

  6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của ISKATA
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Địa chỉ
    Cố đô
    Bài gửi
    77
    Post Thanks / Like
    ISKATA vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi thotrang1986 Xem bài
    Bảng CĐPS mà bạn đưa ra kế toán trước làm hoàn toàn sai.Bạn làm theo cách của bác Levanton đi nhưng làm sai nguyên tắc kế toán như vậy có bị phạt không bác levanton ?
    Trước khi làm như vậy, bạn làm lại bảng cân đối kế tóan năm 2005,trình giám đốc ký. Sẽ không ai phạt vì bạn sửa sai mà kết quả số liệu không có thay đổi gì.

  7. 1,2,3....cố lên bà con ơi Hình đại diện của hanghai
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Địa chỉ
    GL
    Bài gửi
    92
    Post Thanks / Like
    hanghai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    14-01-2008, 09:33 #6
    Em cảm ơn các bác nhiều.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tai khoan 214 tren bang can doi tai khoa

tk 214 tren bang can doi tai khoan

tk 214 tren bang can doi ke toan

tai khoan 214 tren bang can doi tai khoan

tài khoản 214 trên bảng cân đối tài khoản

tk214 trong bang can doi tai khoan

So du tk 214 tren bang can doi tai khoan

bang can doi tai khoan

Cach ghi tai khoan 214tren bang can doi tai khoan

bang can doi tai khoan tk 214

tk 214 tren bang can doi tai khoan ke toan

tk421 trong bang can doi tai khoan