Bảng cân đối tài khoản

  • Thread starter hanghai
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
Các Anh chị giúp em:
Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
PS trong năm : số dương bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Các Anh chị giúp em:
Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
PS trong năm : số dương bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?

Ở Bảng cân đối TK thì không có chuyện ghi số liệu trong dấu ngoặc đơn. Việc ghi trong dấu ngoặc đơn chỉ có ở Bảng cân đối kế toán.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Các Anh chị giúp em:
Ở bảng CĐTK của cty năm 2005 em thấy số liệu kt ở 2 TK như sau:
TK 214: Số dư đầu năm:số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
PS trong năm : số dương bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên nợ
TK421: Số dư :số liệu để trong ngoặc đơn bên có
PS trong năm :số dương bên nợ, số trong ngoặc đơn bên có
Số dư cuối năm: số liệu để trong ngoặc đơn bên có.
Năm 2006 cũng tương tự như vậy, em bó tay rùi, cứu em với bi giờ em phải làm sao?

Số liệu TK 214 không có số dư Nợ. Nếu người làm kế toán trước em ghi số dư là Nơ ( ghi trong ngoặc ) là ghi sai.
Số dư TK 421 cũng vậy, trong bảng Cân đồi TK ( Bảng cân đối, đối chiếu số phát sinh Tài khoản) hoặc ghi Có, hoặc Nợ, ghi đen bình thường, không ghi trong ngoặc đơn.
Bạn bỏ qua lỗi đó và ghi vào sổ TK 214 là số dư Có và TK 421 là sớ dư Nợ để theo dõi, ghi sổ tiếp. Sẽ không ai bắt lỗi bạn. Dù bạn chuyển số dư không đ1ung với số dư cuối kỳ trước, nhưng cái sai đó là đúng, để sửa sai của người trước

Chào bạn.
 
T

thotrang1986

Guest
3/10/07
33
0
0
Mặt trăng
Bảng CĐPS mà bạn đưa ra kế toán trước làm hoàn toàn sai.Bạn làm theo cách của bác Levanton đi nhưng làm sai nguyên tắc kế toán như vậy có bị phạt không bác levanton ?
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Bảng CĐPS mà bạn đưa ra kế toán trước làm hoàn toàn sai.Bạn làm theo cách của bác Levanton đi nhưng làm sai nguyên tắc kế toán như vậy có bị phạt không bác levanton ?

Trước khi làm như vậy, bạn làm lại bảng cân đối kế tóan năm 2005,trình giám đốc ký. Sẽ không ai phạt vì bạn sửa sai mà kết quả số liệu không có thay đổi gì.
 
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
bảng cân đói Tk

Em cảm ơn các bác nhiều.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA