Hàng về trước hoá đơn về sau!

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/9 12345 ... CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 81
36,725 lượt xem
  1. Tài khoản chưa kích hoạt Hình đại diện của khoqua75
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gửi
    487
    Post Thanks / Like
    khoqua75 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Hàng về trước hoá đơn về sau!

    Chào cả nhà cho mình hỏi vấn đề này với
    Trong tháng 12 năm 2007 mình có mua gổ của cty khác, do chưa thanh toán tiền nên họ ko xuất HD cho mình, đến T1/08 cty mình thanh toán họ xuất hóa đơn trong T1/08. nhưng mình đã bán số gổ này cho khách hàng T12/07 rồi và cũng đã xuất HD đầu ra. Như vậy CQ thuế có chấp nhận ghi nhận giá vốn T12/07 ko?, HT như thế nào cho phù hợp
    Cám ơn các bạn nhiều

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của chuotxinh
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Địa chỉ
    Hà Tây
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    chuotxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Sao lại không? bạn làm bút toán tạm nhập số gỗ trên (Nếu giá trị lớn thì nên có hợp đồng kinh tế nhé!).

    Hạch toán như bình thường thôi. Khi nhập gỗ thì nó là j? NVL hay hàng hoá?
    N152, 156 -
    C 331 - Trị giá số gỗ bạn nhập

    Đến khi bạn trả hết tiền và có HĐ thì hạch toán nốt phần thuế cho số gỗ đó (nếu có)
    N331 - số tiền hàng bạn thanh toán
    N 13311 - Số thuế GTGT
    C111, 112

  4. Thanks mattroinau thanked for this post
  5. Thành viên cấp trung Hình đại diện của linh611
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Địa chỉ
    TPHCM
    Bài gửi
    46
    Post Thanks / Like
    linh611 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chuotxinh Xem bài
    Sao lại không? bạn làm bút toán tạm nhập số gỗ trên (Nếu giá trị lớn thì nên có hợp đồng kinh tế nhé!).

    Hạch toán như bình thường thôi. Khi nhập gỗ thì nó là j? NVL hay hàng hoá?
    N152, 156 -
    C 331 - Trị giá số gỗ bạn nhập

    Đến khi bạn trả hết tiền và có HĐ thì hạch toán nốt phần thuế cho số gỗ đó (nếu có)
    N331 - số tiền hàng bạn thanh toán
    N 13311 - Số thuế GTGT
    C111, 112
    để khỏi phiền phức với bên thuế mình nghỉ bạn nên làm phiếu nhập kho t12, cùng với TKHQ, để chứng minh là hàng về kho t12, và giấy tờ về sau.

  6. Thành viên Hình đại diện của hunga
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Địa chỉ
    TP.HCM
    Bài gửi
    51
    Post Thanks / Like
    hunga vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Bạn lấy phiếu xuất kho bên kia thời điểm năm 2007,làm phiếu nhập kho của bạn, ghi có 331.Khi nào trả tiền có hóa đơn thì ghi nhận thuế GTGT và trả tiền hàng. Công ty mình cũng làm như thế

  7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của muontennguoi
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Địa chỉ
    sg
    Tuổi
    14
    Bài gửi
    89
    Post Thanks / Like
    muontennguoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi khoqua75 Xem bài
    Chào cả nhà cho mình hỏi vấn đề này với
    Trong tháng 12 năm 2007 mình có mua gổ của cty khác, do chưa thanh toán tiền nên họ ko xuất HD cho mình, đến T1/08 cty mình thanh toán họ xuất hóa đơn trong T1/08. nhưng mình đã bán số gổ này cho khách hàng T12/07 rồi và cũng đã xuất HD đầu ra. Như vậy CQ thuế có chấp nhận ghi nhận giá vốn T12/07 ko?, HT như thế nào cho phù hợp
    Cám ơn các bạn nhiều
    -Có. Nếu khi ktra là 2009, ktra 1 lân 2 năm 2007+2008.
    -Không. Nếu khi ktra là năm 2008.

    Bạn đoán được tương lai? Khi nào thuế sẽ xuống ktra?

    Tốt hơn hết là đè nó qua 2008.

    Ở đây mình không trốn thuế, chỉ là lách thôi.

    2007 người bán lẽ ra phải xuất HĐ và chịu thuế. Nhưng họ hoãn lại xuất HĐ vào 2008.
    Cty đã chịu vậy -> nộp trước phần thuế đó thay cho họ.
    Qua 2008 lượm lại. Cực cho kế toán. Nhưng không vi phạm đạo đức.
    Tình hình khó khăn về vốn của chung các DN nên phải chịu nhịn người bán cho trả chậm.

  8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của windy
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Địa chỉ
    Bien Hoa
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    windy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chuotxinh Xem bài
    Sao lại không? bạn làm bút toán tạm nhập số gỗ trên (Nếu giá trị lớn thì nên có hợp đồng kinh tế nhé!).

    Hạch toán như bình thường thôi. Khi nhập gỗ thì nó là j? NVL hay hàng hoá?
    N152, 156 -
    C 331 - Trị giá số gỗ bạn nhập

    Đến khi bạn trả hết tiền và có HĐ thì hạch toán nốt phần thuế cho số gỗ đó (nếu có)
    N331 - số tiền hàng bạn thanh toán
    N 13311 - Số thuế GTGT
    C111, 112
    Vậy trong bảng NXT và sổ chi tiết mình ghi âm có sao không vậy bạn?

  9. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Tuổi
    46
    Bài gửi
    3,690
    Post Thanks / Like
    levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi windy Xem bài
    Vậy trong bảng NXT và sổ chi tiết mình ghi âm có sao không vậy bạn?
    Làm như bạn chuotxinh là tối ưu rồi, lý thuếyt và thật tế đều như vậy. Khi đã làm phiếu nhập, sẽ không có âm kho đâu. Bạn làm sẽ có kết quả.

  10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của yaobei
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Long biên Hà Nội
    Bài gửi
    268
    Post Thanks / Like
    yaobei vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Tôi thấy đề tài hàng mua rồi bán hàng xuất HĐ rồi mới lấy HĐ đầu vào đã nói quá nhiều trên diễn đàn , Ở đây có 2 vấn đề tối kỵ mà CB thuế soi
    - Bán hàng không có đầu vào
    - Thời điểm xảy ra vào tháng 12 là tháng nhạy cảm với CB thuế về vấn đề mua bán hóa đơn
    Các bạn muốn định khoản kiểu gì , lập HĐ thật kêu , lập chứng từ phiếu thu tiền đã trả tiền kể cả hàng tỷ đồng cho lô hàng hóa đó cũng vô nghĩa với CB thuế ,Họ đều có thể thổi còi bạn được rồi bên bán cũng bị vạ lây vì xuất hàng không viết HĐ .
    Nên cẩn thận với những trường hợp như thế này , hãy nghĩ ra cách nào để hợp lý hóa khi hàng không có đầu vào mà mình vẫn bán được .Thân

  11. Thành viên Hình đại diện của dat_cacper
    Tham gia ngày
    May 2005
    Địa chỉ
    conmeo
    Bài gửi
    2
    Post Thanks / Like
    dat_cacper vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    12-03-2008, 11:19 #9
    Nên cẩn thận với những trường hợp như thế này , hãy nghĩ ra cách nào để hợp lý hóa khi hàng không có đầu vào mà mình vẫn bán được
    bạn có cách nào hợp lý hóa ( bốc thuốc ) hợp lý ko, giúp minh với Cty minh xem lại cung bị tương tự vay ban co the giup minh ko .Nam nay bon minh QT thuế rồi 3 năm 1 lần.mấy cha đó vô rất mệt,

  12. Thành viên cấp cao Hình đại diện của tranbinh200780
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Tuổi
    32
    Bài gửi
    347
    Post Thanks / Like
    tranbinh200780 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi khoqua75 Xem bài
    Chào cả nhà cho mình hỏi vấn đề này với
    Trong tháng 12 năm 2007 mình có mua gổ của cty khác, do chưa thanh toán tiền nên họ ko xuất HD cho mình, đến T1/08 cty mình thanh toán họ xuất hóa đơn trong T1/08. nhưng mình đã bán số gổ này cho khách hàng T12/07 rồi và cũng đã xuất HD đầu ra. Như vậy CQ thuế có chấp nhận ghi nhận giá vốn T12/07 ko?, HT như thế nào cho phù hợp
    Cám ơn các bạn nhiều
    Bạn hạch toán như sau:
    Nợ TK 156
    Có TK 335
    Khi nhận hoá đơn
    Nợ TK 335
    Nợ TK 133
    Có TK 111
    Chào


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

hang ve truoc hoa don ve sau

hàng về trước hóa đơn về sau hang ve truocước hóa đơn về sauke toan hang ve truoc hoa don ve sauhàng về năm trước hóa đơn về năm sauHạch toán hàng về trước hóa đơn về sauhạch toán hàng về trước hóa đơn ve sauhạch toán khi hóa đơn về trước hàng về sauhạch toán hàng về trước hóa đơn về sau cho vào tk335 được khônghach toan trong truong hop hang ve ma hoa don chua venhap kho truoc hoa don ve sauhang ve nam nay hoa don ve nam sauhuong dan hack toan hang ve truoc hoa don ve sauhach toan hang ve truochach toan nvl ve truoc hd ve sauCách hạnh toán hàng về trước hóa đơn về sauphiong phap ke toan truong hop hang ve truoc hoa don ve sauhach toan hang ve trước hoa don ve sauthông tư văn bản thuế hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau công vănDinh khoan hang ve sau hoa don ve truocnhạch toán hoa don ve truoc hang ve sauBút toán hàng về trước hóa đơn về saucông văn hàng về trước hóa đơn về sauBút tóan hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau