Kiểm kê quỹ!

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng



Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 28
10,053 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của Ngocghe
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Địa chỉ
    HOCHIMINH
    Tuổi
    23
    Bài gửi
    51
    Post Thanks / Like
    Ngocghe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Kiểm kê quỹ!

    Bé ngây ngô bé không biết bé hỏi có anh chị nào chỉ bé cai!
    Bé đọc sách thấy bảo định kỳ báo cáo phải kiểm kê quỹ, kiểm kê công cụ, tài sản, .... Nhưng cho bé hỏi chút thôi ví dụ nghe. Số dư quỹ tiền mặt cuối kỳ là 89.657.723 đ
    Trong biên bản kiểm kê thực tế phải ghi rõ từng loại tiền kiểm kê. Vậy giả sử kiểm kê thực tế là 89.657.000 đ thì hạch toán như nào các anh, các chị? Và sang kỳ kế toán tiếp theo mình lấy theo số liệu nào?
    Mong sự chỉ bảo của các anh các chị để bé thêm hiểu biết.

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Tuổi
    2010
    Bài gửi
    Many

     

  3. Mít đặc làm kế toán Hình đại diện của The Hoang
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Địa chỉ
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Bài gửi
    1,903
    Post Thanks / Like
    The Hoang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Nếu sổ sách với thực tế chênh lệch là do làm tròn số khi thanh toán thì mình nghĩ không cần phải làm gì hết. Nếu số chênh lệch lớn thì phải làm biên bảng quyết định xử lý số chênh lệch do nguy nhân nào. Khi đó bạn hạch toán phải thu/ phải trả số chênh lệch đó.

  4. Thành viên Hình đại diện của Ngocghe
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Địa chỉ
    HOCHIMINH
    Tuổi
    23
    Bài gửi
    51
    Post Thanks / Like
    Ngocghe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi The Hoang Xem bài
    Nếu sổ sách với thực tế chênh lệch là do làm tròn số khi thanh toán thì mình nghĩ không cần phải làm gì hết. Nếu số chênh lệch lớn thì phải làm biên bảng quyết định xử lý số chênh lệch do nguy nhân nào. Khi đó bạn hạch toán phải thu/ phải trả số chênh lệch đó.
    hic hic! Đại ca cứ "mình nghĩ" thì chết em. Em học kế toán chứ có phải học chính trị đâu chứ? Nếu không phải làm gì hết thì kỳ sau lấy theo số liệu nào? Kiểm kê thực tế hay Số dư quỹ tiền mặt trên sổ sách? Hay là em cho nó qua 711; 811 cho cân? Làm thế này được không nhỉ?
    Dù chưa thoả mãn lắm với câu trả lời của anh nhưng bé vẫn cảm ơn anh Hai nhiều!

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của yaobei
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Long biên Hà Nội
    Bài gửi
    268
    Post Thanks / Like
    yaobei vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Bé cũng giỏi đấy mới "17 tuổi "đã tốt nghiệp lớp kt ,thứ hai là người cẩn thận đã kiểm kê quĩ đối chiếu với sổ sách ,thế thì chênh lệch tiền trăm cũng không nên để thiếu phải lập biên bản xử lý bắt thủ quĩ phải đền số thiếu vào như The Hoàng góp ý là đúng ,đã là kế toán thì sổ sách phải chuẩn đừng vì vài chục vài trăm mà cho qua sai một li đi một dặm đó.Thân

  6. Lão già ham vui Hình đại diện của ketoangiachat
    Tham gia ngày
    Oct 2004
    Địa chỉ
    Nơi bình yên Chim hót
    Bài gửi
    238
    Post Thanks / Like
    ketoangiachat vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Ngocghe Xem bài
    Bé ngây ngô bé không biết bé hỏi có anh chị nào chỉ bé cai!
    Bé đọc sách thấy bảo định kỳ báo cáo phải kiểm kê quỹ, kiểm kê công cụ, tài sản, .... Nhưng cho bé hỏi chút thôi ví dụ nghe. Số dư quỹ tiền mặt cuối kỳ là 89.657.723 đ
    Trong biên bản kiểm kê thực tế phải ghi rõ từng loại tiền kiểm kê. Vậy giả sử kiểm kê thực tế là 89.657.000 đ thì hạch toán như nào các anh, các chị? Và sang kỳ kế toán tiếp theo mình lấy theo số liệu nào?
    Mong sự chỉ bảo của các anh các chị để bé thêm hiểu biết.
    Cách đây 5 năm, Lão (giờ là LÃO thật rồi) có ra bài đố vui về đế tài này, kết quả là phải chi thưởng 5 lít rượu vang và một chai rượu mạnh, bạn cố tìm lại topic này.
    Về mặt lý thuyết: Số dư đầu kỳ sau phải là số dư thực tế. Khoản chênh lệch hạch toán ngay vào đầu kỳ (535 hay 635)
    Về mặt thực tế: có thể sử dụng ngay số dư sổ sách
    Không ai bắt bí bạn về nguyên nhân này đâu
    Sống đơn giản như ... đang giỡn!

  7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của yaobei
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Long biên Hà Nội
    Bài gửi
    268
    Post Thanks / Like
    yaobei vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Cám ơn bài giảng giải thực tế kinh nghiệm của ketoangiachat,tôi đọc lại trong tài khoản 635 thấy TK này chỉ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính khoản chênh lệch tiền mặt này có nên hạch toán vào đây không?Tôi hiểu số tiền thiếu này phải đưa vào TK138 nếu chưa xác định được nguyên nhân thì treo ở đó chờ giải quyết (Nếu có quyết định sử lý thì đã có người phải bồi thường số tiền thiếu hụt rồi) còn số tiền trên sổ sách vẫn phải bảo tồn chuyển cho kỳ sau .Xin được giảng giải thêm .Thân

  8. Thành viên Hình đại diện của Ngocghe
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Địa chỉ
    HOCHIMINH
    Tuổi
    23
    Bài gửi
    51
    Post Thanks / Like
    Ngocghe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi yaobei Xem bài
    Bé cũng giỏi đấy mới "17 tuổi "đã tốt nghiệp lớp kt ,thứ hai là người cẩn thận đã kiểm kê quĩ đối chiếu với sổ sách ,thế thì chênh lệch tiền trăm cũng không nên để thiếu phải lập biên bản xử lý bắt thủ quĩ phải đền số thiếu vào như The Hoàng góp ý là đúng ,đã là kế toán thì sổ sách phải chuẩn đừng vì vài chục vài trăm mà cho qua sai một li đi một dặm đó.Thân
    Hic hic! Nhưng đại ca ơi! vài trăm đồng còn moi được chứ vài chục đồng thì bắt thủ quỹ bồi thường cách nào? Chẳng nhẽ dùng phương pháp quy đổi.
    02 cái kẹo = 100 đ.====> 25 đ = 1/ 4 cái kẹo====> đem bỏ vào két khoá lại!

  9. Thành viên Hình đại diện của CAM LINH
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    Tp. Hồ Chí Minh
    Tuổi
    37
    Bài gửi
    31
    Post Thanks / Like
    CAM LINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Nếu lệch có vài trăm đồng thì o cần xử lý gì đâu em ạ, KK hàng tháng mà lệch vài trăm đồng rồi hạch toán xử lý thừa - thiếu thì .. chẳn làm gì ... o ai bắt bẻ. Số liệu hạch toán kỳ sau vẩn lấy theo sổ sách. Nếu kỹ kiểm kê cuối năm mà lệch thì hẳn xử lý thừa - thiếu vào TK 138

  10. Thành viên Hình đại diện của phong_lan
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    Paradise
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    phong_lan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Nếu chỉ lệch có chút xíu thì chẳng phải mất công xử lí làm gì, ko có ai nguyên tắc cứng nhắc đến như vậy đâu. Cứ để đó mà mua kẹo mút bé ạh! lol

  11. Thành viên Hình đại diện của minhdan
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    SaiGon
    Tuổi
    38
    Bài gửi
    78
    Post Thanks / Like
    minhdan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Mình thấy đề tài này có gì mà phải tranh luận nhỉ, lệch nhiếu thì lập biên bản xác định nguyên nhân, làm rõ và qui trách nhiệm treo 138 như chế độ kế toán đã hướng dẫn, còn vài chục đồng hay vài trăm đồng thì cứ theo số sổ sách vì việc lệch vài chục đồng hay vài trăm đồng là chuyện ... thường ngày ở huyện, điều quan trọng bạn nắm nguyên tắc hạch toán là được rồi ngocnghe à, chứ chẳng ai có thì giờ mà ngồi tìm vài chục đồng hay vài trăm đồng đâu.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm

Bang kiem ke quy

kiem ke quy

kiểm kê tiền mặt

kiểm kê quỹ tiền mặt