Cty em nhận 1 HĐ thiết kế CT trị giá 500tr, cty em HĐ với 1 cá nhân khác thiết kế 1 phần với trị giá HĐ là 200tr.Các phần còn lại do các anh kỹ thuật bên cty em làm.
Vậy cho em hỏi khi xđ giá vốn cho CT trên phần lương của các anh kỹ thuật trên vẫn đưa vào 154 để xác định GVHB phải ko ạ?và đk Nợ 154/Có 334 ???
Tuy nhiên em làm sổ sách thấy vướng víu ở chỗ số tiền chi trả lương hàng tháng qua ngân hàng là số chi cả cho cty.Vậy em phải lập sổ chi tiết 334 cho máy anh kỹ thuật này và tách số tiền ghi trên giấy báo Nợ để phân biệt hay sao ạ?có cần phải làm vậy ko?em ko biết.......mong anh chị giúp em với>>
Vậy cho em hỏi khi xđ giá vốn cho CT trên phần lương của các anh kỹ thuật trên vẫn đưa vào 154 để xác định GVHB phải ko ạ?và đk Nợ 154/Có 334 ???
Tuy nhiên em làm sổ sách thấy vướng víu ở chỗ số tiền chi trả lương hàng tháng qua ngân hàng là số chi cả cho cty.Vậy em phải lập sổ chi tiết 334 cho máy anh kỹ thuật này và tách số tiền ghi trên giấy báo Nợ để phân biệt hay sao ạ?có cần phải làm vậy ko?em ko biết.......mong anh chị giúp em với>>