Làm ơn chỉ giúp cách định khoản VAT nộp ngoại tỉnh 2% trên doanh thu.
Chân thành cám ơn:boldred:
Công ty tui cung có công trình ngoại tỉnh nhưng Thuế vãng lai ấy nếu phát sinh chi phí là 10%VAT thì đóng 2%, Còn 5%VAT thì đóng 1%. Hiện tại doanh thu chưa được xác định thì chỉ làm thủ tục đăng ký với thuế địa phương đó sau khi bàn giao công trình và đã xác định doanh thu thì mới nộp tiền. ko bít công ty các bác thế nào?Công ty xây dựng nếu phát sinh công trình ngoại tỉnh thì nộp từ 1%-3 % thuế /doanh số, đây là nộp tạ thời , số thuế này được cấn trừ khi làm quyết tóan tại đợn vị, công ty hạch tóan vào TK 3312.
Nợ TK 3312
Có TK 111.
Khi đóng nhớ lấy biên nhận nộp thuế.
THân chào
Công ty xây dựng nếu phát sinh công trình ngoại tỉnh thì nộp từ 1%-3 % thuế /doanh số, đây là nộp tạ thời , số thuế này được cấn trừ khi làm quyết tóan tại đợn vị, công ty hạch tóan vào TK 3312.
Nợ TK 3312
Có TK 111.
Khi đóng nhớ lấy biên nhận nộp thuế.
THân chào
Làm ơn chỉ giúp cách định khoản VAT nộp ngoại tỉnh 2% trên doanh thu.
Chân thành cám ơn:boldred: