Hạch toán giá thành công trình

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long




Trang 1/3 123 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 25
5,642 lượt xem
  1. Thành viên Hình đại diện của LIEUVUMINH
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Địa chỉ
    TP. HO CHI MINH
    Bài gửi
    22
    Post Thanks / Like
    LIEUVUMINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

    Hạch toán giá thành công trình

    Mình xin gởi bài viết đầu tiên về hạch toán giá thành công trình XD. nếu ai thấy thiếu sót gì vui lòng bổ sung dùm. cám ơn.

    - Đặt Mã hiệu cho các công trình (CT) dở dang (ví dụ xxx & yyy). Dưới đây mình hạch toán cho công trình có mã hiệu xxx:

    1. Nguyên vật liệu:
    Mua NVL để ở kho : Nợ 152
    Xuất kho -> CT xxx ghi Nợ 621xxx
    Nếu mua NVL chở thẳng đến CT : Nợ 621xxx

    2. Nhân công:
    Bảng lương công nhân: Nợ 334 (theo dõi từng CT 334xxx)
    Kết chuyển vào CP N.công : Nợ 622xxx (Có 334)

    3. Chi phí SX chung:
    (khấu hao máy móc, giàn giáo, coffa, dụng cụ thi công ...)
    phát sinh ghi vào Nợ 627xxx

    4. Chi phí quản lý :
    Nếu phát sinh tại CT ghi Nợ 642xxx
    Nếu phát sinh tại Văn phòng ghi nợ 642.

    Cuối tháng kết chuyển như sau:
    - Chi phí NVL Có 621xxx -> Nợ 154xxx
    - CHi phí NC: Có 622xxx -> Nợ 154xxx
    - CHi phí SXC: Có 627xxx -> Nợ 154xxx
    - Chi phí quản lý: Có 642xxx -> Nợ 142xxx
    - CP quản lý ở VP: cuối tháng bạn làm Bảng phân bổ 642 (theo tiêu chí Nhân công hoặc Doanh thu) ra: Có 642xxx -> Nợ 142xxx

    Như vậy bạn sẽ có được số dư Nợ 154xxx và Nợ 142xxx để kết chuyển CP của các tháng sau vào.

    Khi CT xxx hoàn thành, bạn hạch toán:
    - Giá vốn CT xxx = Có 154 (154xxx) -> Nợ 632xxx -> Có 911xxx
    - CP quản lý CT xxx = Có 142 (142xxx) -> Có 911xxx

    Nếu bạn nào vẫn chưa rõ thì nhắn tin ĐT 0907.404232 . Mình sẵn sàng trao đổi thêm.
    Thân

    Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


  2. Khu vực quảng cáo
    Tham gia ngày
    Always
    Địa chỉ
    Advertising world
    Bài gửi
    Many

     

  3. Thành viên Hình đại diện của tundaubu
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    HCM
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    tundaubu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    cho em hỏi chi phí quản lý tại công trường 642xxx với 142xxx là những gì vậy?

  4. Thành viên Hình đại diện của LIEUVUMINH
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Địa chỉ
    TP. HO CHI MINH
    Bài gửi
    22
    Post Thanks / Like
    LIEUVUMINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    To: tundaubu
    xxx là mã hiệu của 1 Công trình
    Gặp những công trình lớn kéo dài : chi phí tiếp khách, chi phí làm hồ sơ nghiệm thu , hoàn công nếu bạn hạch toán vào 642 thì sẽ không phản ánh chính xác được do chi phí đó chỉ phục vụ cho 1. Còn hạch toán vào 627 thì đôi lúc sẽ sai nguyên tắc kế toán.
    Vì vậy theo mình hạch toán vào TK642 (theo dõi ở TK con 642xxx) cuối tháng kết chuyển treo vào TK142xxx là phù hợp và thuận lợi trong việc theo dõi chi phí từng công trình.

  5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của trieukhang
    Tham gia ngày
    May 2008
    Địa chỉ
    SG
    Bài gửi
    612
    Post Thanks / Like
    trieukhang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    TK 642 theo khoản mục phí thôi. Không có theo dõi theo công trình .
    Chào

  6. Thành viên Hình đại diện của tundaubu
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Địa chỉ
    HCM
    Bài gửi
    3
    Post Thanks / Like
    tundaubu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Cám ơn 2 anh, em coi trong sách phần xây lắp k thấy có chi phí 642. Mà anh cho hỏi thêm em là kế toán tổng hợp thì chỉ hạch toán vô sổ sách thôi fai k. Còn phần theo dõi chi tiết và phân bổ 621,622,627 là của người ở dưới công trường ah? Cuối tháng dưới công trường sẽ gửi bảng chi tiết về phòng kế toán ah? Còn tài khoản 623 thì sao vậy anh?
    Em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm gì cả.

  7. Thành viên Hình đại diện của hienqb
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    Quảng Bình
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    hienqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi tundaubu Xem bài
    Cám ơn 2 anh, em coi trong sách phần xây lắp k thấy có chi phí 642. Mà anh cho hỏi thêm em là kế toán tổng hợp thì chỉ hạch toán vô sổ sách thôi fai k. Còn phần theo dõi chi tiết và phân bổ 621,622,627 là của người ở dưới công trường ah? Cuối tháng dưới công trường sẽ gửi bảng chi tiết về phòng kế toán ah? Còn tài khoản 623 thì sao vậy anh?
    Em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm gì cả.
    Mình làm ở Cong ty XD cũng kg thấy sử dụng TK 642. Còn TK 621,622,627 thì bạn phải hạch toán luôn chứ còn ai phân bổ nữa. Hàng kỳ công trường báo cáo số liệu lên, bạn kiểm tra tính hợp lý của số liệu, rồi hạch toán. Còn TK 623 thể hiện các chi phí liên quan đến hoạt động của xe máy , thiết bị (tiền lương người điều khiển xe máy, tiền nhiên liệu-sửa chữa-khấu hao......của xe máy,thiết bị).

  8. Thành viên Hình đại diện của LIEUVUMINH
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Địa chỉ
    TP. HO CHI MINH
    Bài gửi
    22
    Post Thanks / Like
    LIEUVUMINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    To Trieukhang:
    TK 642 đúng chỉ có theo khoản mục phí (nhưng cũng fải tách thêm chi tiết công trình nữa thì mới hạch toán được chính xác chi phí lãi lỗ từng CT chứ.)
    TO Tundaubu & hienqb:
    Công ty XD cũng fải có kế toán ; cũng có phí Văn phòng phẩm ; ĐT ; xăng xe ... nếu không hạch toán vào 642 thì hạch toán vào 627 ah??

  9. Thành viên Hình đại diện của LIEUVUMINH
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Địa chỉ
    TP. HO CHI MINH
    Bài gửi
    22
    Post Thanks / Like
    LIEUVUMINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    TK 623 thì thể hiện phí đúng như hienqb nói , nhưng chỉ khi nào nó phục vụ cho công trình của mình
    còn nếu đi làm thuê cho người khác và tính tiền theo ca máy thì các chi phí sẽ được hạch toántheo 621,622,627 .
    Thân

  10. Thành viên Hình đại diện của hienqb
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    Quảng Bình
    Tuổi
    34
    Bài gửi
    10
    Post Thanks / Like
    hienqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Trích nguyên văn Nguyên văn bởi LIEUVUMINH Xem bài
    To Trieukhang:
    TK 642 đúng chỉ có theo khoản mục phí (nhưng cũng fải tách thêm chi tiết công trình nữa thì mới hạch toán được chính xác chi phí lãi lỗ từng CT chứ.)
    TO Tundaubu & hienqb:
    Công ty XD cũng fải có kế toán ; cũng có phí Văn phòng phẩm ; ĐT ; xăng xe ... nếu không hạch toán vào 642 thì hạch toán vào 627 ah??
    Ở mình VPP, xăng xe, điện thoại hạch toán vào TK 627. Bạn có ý gì khác, tư íân cho mình với.

  11. Thành viên Hình đại diện của quanhien2007
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    11/13 Đào Duy Từ, P17,Phú Nhuận
    Tuổi
    31
    Bài gửi
    40
    Post Thanks / Like
    quanhien2007 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Hi, bạn LIEUVUMINH oi cho mình hỏi thăm chút nha
    bên mình đôi khi cũng thi công công trình, năm 2007 mình có thi công 1 Ct và theo qđịnh 48 tất cả các TK 621,627,641,642 ko áp dụng nữa mà chuyển qua TK 154 và mình làm như sau:
    1/Mua nguyên vật liệu :N152
    Có 331
    2/Lương cho NV làm ở Ct:N154/có 334
    đến khi ct làm xong mình tổng hợp lại TK154, khi bên mình xuất hóa đơn cho khách hàng thì mình dk là:
    N632/Co154 :sum tất cả các khỏan tiền mua vào phát sinh phục vụ cho Ct
    N1111/Co 5113-33312 :giá tiền mình thi công cho họ
    bạn xem giùm xem mình có bị sai cái nào ko nhé
    vì cũng mới vào nghề nên mình cũng ko rành lắm bên công trình
    thanks


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Update...