Xử lý chi phí phát sinh

  • Thread starter minhthoa2410
  • Ngày gửi
M

minhthoa2410

Guest
27/12/07
4
0
0
Ho Chi Minh
Một công ty SX & TM mới thành lập từ tháng 12/2007, từ tháng 12 đến 8/2008 phát sinh các chi phí : chi phí thành lập, mua vật dụng.... đến tháng 9/2008 thì mới SX có doanh thu, vậy các chi phí phát sinh đó cho vào tài khỏan nào và xử lý ra sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cuncon198281

Trung cấp
17/10/06
124
0
16
hn
Chi phí thành lập cty thì có nhiều, bạn phải phân loại ra, VD như san lấp mặt bằng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng thì tập hợn chi phí vào 241, va khi đưa vào SD thì chuyển sang là TSCĐ, và còn nhiều thứ nữa phát sinh hạch toán bình thường.
Các vật dụng mua, cái nào đủ là TSCĐ thì theo dõi là TSCĐ, và còn lại thì cho vào là CCDC hoặc là cho thẳng vào chi phí 641,642, hoặc phân bổ làm nhiều tháng tạm treo trên 142...va phân bổ từng tháng
Nói chung là nhiều ván đề lắm, bạn cứ đọc lại lý thuyết và hạch toán, vướng đâu thì hỏi mọi người chứ nói cho bạn tất tần tật mấy thứ này có mà mấy ngày, chúc bạn sớm ổn định và hạch toán đi vào nề nếp là ok ngay
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Bạn xác định các loại chi phí như sau:
- Chi phí quản lý DN: Đưa vào TK 642
- Chi phí bán hàng: đưa vào 641; 6421...
- Chi phí xs: đưa vào tk:621,622,627;154....
Sau đó xác định giá vốn, kết chuyển tính lãi lỗ.... Nhưng các chi phí đó bạn xem có trích trước phân bổ hay không nữa nhé làm sao cho hợp lý, thuế chấp nhận nữa chứ.
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Chào bạn
Bạn hãy làm theo cách của Anh Nguyen Van Gan nhé, có gì thắc mắc hãy đưa ra giải quyết..
Chúc bạn thành công.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA