K
các Bạn giúp mình với nha!
Mình làm kế toán về công cụ DC. Vào cuối năm Cty mình có kiểm kê CCDC, ngoài số CCDC trong sổ sách kế toán thì Anh kế toán trưởng của mình có nói với mình là phải kiểm kê luôn số CCDC mà Cty đã phân bổ đưa vào phí 1422 và sắp xếp nằm chung một bảng với số CCDC trên. Mình rất lúng túng ko biết kê vào bảng kê như thế nào? Theo biên bản kiểm kê CCDC của Bộ tài chính thì số CCDC đã phân bổ mình chỉ cần kê vào cột đơn giá, cột giá trị còn lại theo sổ sách mình bỏ trống và cột GTCL theo kiểm kê thì mình ghi nguyên giá của CCDC đó.
VD: Mua 01 cái bàn 1.000.000đ, khi mua đã phân bổ 50%, giá trị còn lại là 500.000đ được đưa vào TK1531. Và tới T10/08 giá trị còn lại này lại được chuyển vào TK 1422.Trong BB kiểm kê, Mình ghi như sau:
Đơn giá: 1.000.000
GTCL theo sổ sách: cột SL & thành tiền bỏ trống
GTCL theo kiểm kê:
- Số lượng: 01
- Thành tiền: 1.000.000
Các bạn chỉ giúp mình với nhé! mình đang cần gấp. Cám ơn các bạn nhiều!
Mình làm kế toán về công cụ DC. Vào cuối năm Cty mình có kiểm kê CCDC, ngoài số CCDC trong sổ sách kế toán thì Anh kế toán trưởng của mình có nói với mình là phải kiểm kê luôn số CCDC mà Cty đã phân bổ đưa vào phí 1422 và sắp xếp nằm chung một bảng với số CCDC trên. Mình rất lúng túng ko biết kê vào bảng kê như thế nào? Theo biên bản kiểm kê CCDC của Bộ tài chính thì số CCDC đã phân bổ mình chỉ cần kê vào cột đơn giá, cột giá trị còn lại theo sổ sách mình bỏ trống và cột GTCL theo kiểm kê thì mình ghi nguyên giá của CCDC đó.
VD: Mua 01 cái bàn 1.000.000đ, khi mua đã phân bổ 50%, giá trị còn lại là 500.000đ được đưa vào TK1531. Và tới T10/08 giá trị còn lại này lại được chuyển vào TK 1422.Trong BB kiểm kê, Mình ghi như sau:
Đơn giá: 1.000.000
GTCL theo sổ sách: cột SL & thành tiền bỏ trống
GTCL theo kiểm kê:
- Số lượng: 01
- Thành tiền: 1.000.000
Các bạn chỉ giúp mình với nhé! mình đang cần gấp. Cám ơn các bạn nhiều!